附件:水电八局内部审计工作评价办法(试行).docx
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1、附件水电八局内部审计工作评价办法(试行)第一章总则第一条为了进一步加强工程局二级单位内部审计工作管理,提高内部审计工作质量和水平,扩大审计覆盖面,防范经营风险,同时,推动内部审计工作转型升级,充分地发挥内部审计监督、评价与服务职能的作用,促进各单位内部审计工作实现制度化、标准化、规范化,根据中华人民共和国审计法、审计署关于内部审计工作的规定,水电八局有限公司内部审计分手册结合工程局内部审计工作实际,制定本办法。第二条内部审计工作评价对象为工程局所属二级单位的内部审计机构。第二章评价范围及原则第三条内部审计工作评价范围包括审计环境、队伍建设、制度建设、审计工作开展、审计信息化、加分项六个方面的内
2、容。第三章评价内容及评价标准第四条审计环境(25分)(一)组织机构(12分)1 .设立独立的内部审计机构,或授权内设机构履行内部审计职责,得3分;2 .制订审计部门工作职责、权限和审计程序,得2分;3 .单位主要负责人为内部审计工作第一责任人,或在班子分工中明确授权给分管领导,得2分;4 .审计机构独立行使内部审计权,对单位主要负责人或授权的分管领导及上级审计机构负责和报告内部审计工作,得3分;5 .内部审计机构负责人任免符合规定,并以书面或口头形式征求上级审计部门意见,得2分。(二)工作条件(5分)1.能够保证内部审计机构和人员履行职责、培训所必须的经费,得2分;6 .对内部审计机构有必要的
3、授权,能够参与公司重大经营决策会议,充分获取经济责任制考核等管理信息,并能为公司重大经营决策提供参考建议,如预算管理委员会、经济活动分析会等,得3分;(三)领导重视(8分)1 .主(分)管领导重视内部审计工作,能及时审批(或调整)内部审计计划、审计报告,并定期研究和解决内部审计工作中的困难、问题及审计中的重要重大事项,具有相关记录的,得5分。2 .被审计单位负责人牵头组织分管领导及相关职能部门对内部审计发现的问题落实整改,具有相关记录的,得3分。不符合要求的,该项不得分。第五条队伍建设(13分)(一)人员配备(5分)1 .单独设立审计机构的单位总部应配备独立的专职审计人员不少于3人。2 .未单
4、设审计机构的单位总部应配备独立的专职审人员,配备适当的兼职审计人员,不少于3人。审计人员配备基本符合上述要求得3分,人员下限基础上每增加专职审计人员1人加0.5分,最多加2分,专职审计人员少于下限的,每少1人扣1分,扣完为止;无审计人员该项不得分。(二)人员素质(5分)1 .配备的专兼职审计人员100%具有大专以上学历,得1分;2 .配备的专兼职审计人员75%具有中级及以上专业职称,得1分;3 .内部审计机构负责人原则要求具有中级专业职称,得1分;4 .配备的专兼职审计人员专业和能力能满足内部审计工作需要,根据不同类型的审计项目配备具有相关专业知识和工作经验的审计人员,得2分。不符合要求的,该
5、项不得分。(三)教育培训(3分)年度专兼职审计人员参加教育培训率达100%,得3分;教育培训率达到90%,得2分;教育培训率低于90%不得分。教育培训包括集团公司、地方协会和工程局组织的各项专业教育培训等。第六条制度建设(4分)根据本单位核心业务建立了与之匹配的经济责任审计、完工审计、经济效益审计、内部控制审计、财务收支审计、审计质量控制规范等基本审计管理制度,审计管理制度体系较健全,能够满足业务发展需要,得4分;基本审计管理制度每少1项扣0.5分。根据上级单位管理要求和本单位的发展需要,及时修订完善审计管理制度及实施细则的,得1分。第七条审计工作开展(50分)(一)内部审计计划与总结(13分
6、)1 .计划与总结报送,总结报告应包含工作基本情况,工作业绩与主要成效,措施与做法,存在的不足与问题,下年度工作思路,主要任务和措施,对审计工作的建议等内容(4分)。其中,年度内部审计计划于当年12月15日前报送(1分),年度调整审计计划于当年7月15日前以正式文件上报工程局纪检监察审计部备案(1分);年度审计总结于当年12月15日前报送(1分),半年度审计总结于当年7月5日前以正式文件上报工程局纪检监察审计部(1分)。2 .计划制定(3分)。能够运用风险管理理念确定年度内部审计工作计划(含审计项目名称、审计类型、预计完成时间等),审计立项重点突出,能紧密结合本单位经营热点、难点和焦点,并经审
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