适用于公司内部质量体系审核工作.docx
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1、1.目的通过开展对侦星体系的内部审核,验证公司侦量管理体系文件与标准的符合性,审核各部门开展的质量活动及我结果是否符合规定要求,确保质量体系持续有效地运行,并为质量体系改进提供依据。2 .范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。3 .职责3.1 管理者代表负表对质量体系内审的策划,组织制订实施质属体系年度内审计划,确定内审小组,任命审核组长。3.2 工程部负责编制质员体系年度内审计划,具体组织开展内审工作,负货内审员队伍管理工作。3.3审核组长负贵编制质量体系内审实施计划,审查内审员的检查清单,组织进行审核,主持召开首次和末次会议,编制审核报告。3.4内审员负责依据内审实施计划,编制审核清单
2、,经审核组长审杳通过后,进行审核。4.控制程序4.1脑量体系年度审核计划的编制4.1.1工程部于每年的12月份,编制公司的下年度审核计划,确保省部门每年至少审核次,年度审核计划主要包括以下内容:a)审核的目的和他国;b)审核依据的标准和文件;c)审核的缴次和进度安排等.41.2年度审核计划编制完成后,交管理者代表审批后,由工程部下发各部门执行。4.2审核的准备4.2.1管理者代表根据年度审核计划,确定具体的审核时间、目的和范围,任命审核组长,成立内部审核小组。4.2.2审核组长首先组织内审员审查质员管理体系文件与标准的符合性,并负货编制痂量体系内部审核实施讦划,进行审核任务分工,为保证审核的公
3、正性和有效性,审核工作要由与被审核部门或区域无直接贵任的内审员进行,审核实施计划的主要内容包括:a)审核的目的、范围、依据和方式:b)受审核的部门和审核的要素;c)审核员分工和进度安排;d)审核的Ig点和要求等。4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后,于审核前一周,发放至被审核部门,被审核部门进行有关的文件准备工作.4.2.5内审员依据审核实施计划,编制检查清单,由审核组长进行审批并保管,检查消单的具体内容不能通知被审核部门,于正式审核前发与审核员04.3实施审核1.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核
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