主要物料供应商风险评估制度.docx
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1、文件名称文件编号主要物料供应商风险管理制度批准人日期版本号审核人日期2018-00日期生效日期起草人日期颁发部门质管部分发部门选购部、生产部、质管部一、目的:通过评估主要物料供应商,识别供应商质量风险,并进行分级,然后依据供应商痂量风降等级大小,分级管理供应商,避开或降低高风险供应商对产品质量的影响,限制质量风险,保证产品质量.二、适用范围:适用于公司主要物料合格供应商的风险评估及管理。三、职贡:质管部QA:组织风险评估小组对风险进行评估确认,参加风险评估,协调风险管理全过程,同时负责风险限制措施执行状况的跟踪与检查。编制并提交风险评估报告。质管部QQ参加风险识别、风险评估、风险限制.生产部:
2、参加M1.险识别、风险评估、风险限制。生产办公室:参加风险识别、风险评估、风险限制。选购部:参加风险识别、风险评估、风险限制。生物副总工:参加风险识别、风险评估、风险限制,审核风险评估报告。制造事业部总经理:参加风险识别、风险评估、风险限制,审核风险评估报告。质管部经理:负责统筹组织协调风险管理活动,审核批准风险评估报告。四、正文:1.定义1.1 供应商风险评估是指依据物料性质、物料用量以及将物料对于产品质量影响程度综合考虑物料风险,对物料进行分级,依据风险评估的结果确认不同级别物料的供应商潜在的风险,从而制定相应的限制措施以最大限度地降低风险。供应商质量风险等级分为A/B/C/D四等。A-风
3、险很小、B-MI险小、C-风险中、D-风险大1.2供应商风险管理依据对物料供应商的风险识别和风险评估,确定不同级别供应商的管理体系,同时对经确认及实行管理措施后的供应商剩余风险再评价,证明对供应商的风险已进行了有效管理。1.3风险评估要素:产品、工艺、审计历史、重大偏差、召回、CAP历史绩效得分等。1.4企业风险管理重点:管理体系、质量管理体系、变更限制、供应商管理、工艺限制、试验室、订正与预防性措施、对不合格品的处理,返工或重新加工。2 .评估管理流程1. 1每年评定1次,每年1月份,由质管部QA按此标准进行初步评定,然后分别与各部门主管评审确定,评审后将结果(包括不能达成共识的名单一并提交
4、至质管部经理。2. 2质管部经理组织各部门主管探讨确定供应商风险等级。并由质管部经理批准生效。一旦发布生效,则执行本管理制度。3. 3风险等级一旦评定,当年不得升级,若供应商物料出现重大质fit问题时,则当年臼动降为D级。4. 4每年风险等级评定时应考虑其上一年的评定结果,升级只能年升级,不得越级提升,可越级降级.5. 5上一年的D类供应商转为C类必需依据新供应商审计批准流程由QA组织重新审计评估,审计合格批准后方可纳入C类。6. 6A、B、C等级供应商可作为合格供应商进行持续供货。D类供应商暂停合作或转入后咨待升级为C类时方可供货。3 .评价标准依据每季度各物料运用部门进行物料评分和QA对供
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