子公司运营分析报告.ppt
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1、* * *公司公司(600(600* * * *) )子公司运营分析报告子公司运营分析报告目目 录录第一部份第一部份 A A公司公司第二部份第二部份 B B公司公司A公司公司关键经营指标对标关键经营指标对标A公司关键绩效指标对标公司关键绩效指标对标关键业绩指标关键业绩指标(KPI)(KPI) 单位单位 目标值目标值Q1Q1实绩实绩Q2Q2月实绩月实绩1-61-6月止累计月止累计完成率完成率% %销售收入销售收入万元万元450004500010199101991178411784219842198449%49%利润总额利润总额万元万元5000500013141314969969228322834
2、6%46%资金回收金额资金回收金额万元万元4900049000963896381035310353199911999141%41%资产回报率资产回报率% %8 82.71%2.71%1.59%1.59%3.97%3.97%49.6%49.6%流动资金占用额流动资金占用额万元万元 17000 17000168551685519070190701850418504-1504-1504自主产品占销售收入自主产品占销售收入比例比例% %606047%47%46.17%46.17%47547578%78%设备稼动率设备稼动率% %606056%56%63%63%59%59%98%98%全员劳动生产率全员
3、劳动生产率万元万元7575232324.8424.8439.8639.8653%53%专业技术人员比例专业技术人员比例% %353535%35%33.2%33.2%34%34%97%97%A公司公司运营分析概述运营分析概述 本报告期基本完成半年度经营目标,经营情况良好; 自主产品有较强的盈利能力,成本费用有效控制; 流动资产不良率2.26%,资产安全、有增值; 存在较大的资金链风险和市场下滑风险; 需尽快抓紧专业技术人才的引进、研发平台的建设、市场开拓能力的培育和内部管理流程的优化; 需加强目标管理,调整完善现有产品结构; 需加强应收账款、存货管理,对年度经营计划加强实施和对标并监督执行。 A
4、公司公司6 6月份绩效架构图月份绩效架构图 20112011年年6 6月止月止股东报酬率股东报酬率% %10.3110.3120112011年指标年指标15.7315.732.602.60财务杠杆财务杠杆2.392.39 总资产报酬率总资产报酬率% %3.973.974.054.05利息保障倍数利息保障倍数 6.596.594.544.54 50.3250.32速动比率速动比率% % 54.3054.30净利润率净利润率% %10.0010.0039.6539.65总资产周转率总资产周转率% %8.138.1381.1181.112.502.502.202.202.462.46161.3016
5、1.301.141.141651655.105.104.714.717.737.73100.45100.452.592.59126.22126.22应收账款周转率应收账款周转率( (次次) )存货周转率存货周转率( (次次) )应付账款周转率应付账款周转率( (次次) )资金积压周期资金积压周期( (天天) )固定资产周转率固定资产周转率( (次次) ) 销售收入增长销售收入增长率率% %80.9980.991.581.583.283.283.413.4181.2381.232.172.174.234.233.043.04产品成本率产品成本率% %销售费用率销售费用率% %管理费用率管理费用率
6、% %财务费用率财务费用率% %A公司公司盈利状况分析盈利状况分析1 1、压机S S、IEIE系列产品比例达73.8%73.8%,毛利率达31%31%,盈利能力增强,同时订单充裕;2 2、机床产品上半年平均毛利率16%16%,比上年度提高了9%9%,订单很充裕,但产能却很紧张;(可否考虑交期换毛利的市场策略?)3 3、环保毛利率高达49%49%,对吉成上半年的盈利贡献很大;4 4、电子、光伏毛利率8-9%8-9%,但是收入比例占55%55%,量大,摊薄了固定费用,保证了上半年的利润达成5 5、除财务费用外,销售费用、管理费用均控制在目标内,但上半年研发投入仅占收入2.9%.2.9%.净利润率净
7、利润率% %10.00 10.00 20112011年年6 6月止月止8.13 8.13 20112011年目标年目标80.99 80.99 1.58 1.58 3.28 3.28 3.41 3.41 81.23 81.23 2.17 2.17 4.23 4.23 3.04 3.04 产品成本率产品成本率% %销售费用率销售费用率% %管理费用率管理费用率% %财务费用率财务费用率% %A公司公司运营状况分析运营状况分析1 1、上半年度完成产值2170721707万元,实现收入2198421984万元,销售接单2572325723万元,到期应交未交订单1061910619万元,其中自身原因延期
8、交单28992899万元;2 2、应收账款、存货占有资金从年初的1147711477万元提高到1819818198万元,增加了67216721万元,资金积压周期超目标6161天;20112011年年6 6月止月止39.65 39.65 总资产周转率总资产周转率% %20112011年目标年目标81.11 81.11 2.50 2.50 2.20 2.20 2.46 2.46 161.30 161.30 1.14 1.14 165.00 165.00 5.10 5.10 4.71 4.71 7.73 7.73 100.45 100.45 2.59 2.59 126.22 126.22 应收账款应
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