报销管理规定.docx
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1、建设工程财务报销管理规定为了规范和加强公司的财务报销管理,严格财经制度,严肃财经纪律,完善财务核算和加快资金周转。根据公司的具体情况,经研究,特制定如下管理规定:第一部分日常费用报销制度及流程一、现金管理制度1、现金借款需由经手人填写借款申请单”,经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务支取。2、凡借现金5000元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。3、各部门各项目部处理废品所收现金要严格执行现金管理制度(必须两人以上经办,项目经理审核枇准),于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。二、支票管理制度1、支票必须符合以下要求方能收取2、不能撕毁,破损或涂改。3、签发的支票是以墨汁或炭素墨
2、水笔填写;签发单位印签完整清楚;支票右上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。4、支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须要素齐全,检查大小写金额是否相符,收款单位、日期、用途填写是否正确。5、使用支票需由经手人填写“支票借款申请单二经项目经理、部门经理、总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内特发票到财务报销,如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。三、费用报销通则1、报销人必须取得相应的合法票据。2、填写报销单应注意:根据费用性质(如差旅费、招待费、办公费用)分类,分次,分页粘贴填制;粘贴要求整齐、美观。小票据呈鱼鳞状附在粘贴联上,大张票据不能胶水粘贴,用大头针或回形针别好为宜。费
3、用报销严格按单据要求项目认真写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不子报辆;简述费用内容或事由。3、没有发票的相关费用发生,要求有具体的情况说明。除经办人外,有不少于两个证明人证明。4、报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。5、所有需报销的各种原始单据(包括购买材料和支付工程款),必须在业务发生日的当月报销,超过当月不予报销(跨年各类票据,不管各种理由一律不予报销,由报销责任人自己承担)。6、报销程序:经办人整理报销单据并填写对应费用报销单(或结算单)一费用或结算相关审核人员一部门(或项目)负责人一财务部门审核一总经理审批f财务部结算
4、。7、各流程审批人员。必须严格把关,签署意见,不能只签名,要写同意、不同意、同意支付多少。各费用报销、结算附件必须齐全。要求填列明细清单的,费用报销单不够填列的,费用报销单可按费用分类归集,明细清单可以报告形式书面说明,并按时间、地点、事件、和事件流程四个要素说明,要素不全或不能清楚表述费用发生的,各审批有关人员可不予受理。四、各奥费用报销制度(一)招待费1、各部门在开支业务招待费之前,需事先填写审批表报公司总经理批准财务备案(需购物送礼等经枇准后由办公室统一办理)。审批表要注明招待事由、人数、地点。外地项目可传真审批备案。否则,财务部不予报销。招待费须在发生之日十天内报销。2、公司按照项目部
5、为单位每月600元包干香烟费用,由项目经理统一报销。其他个人不再报销任何香烟费用。3、对外送礼和办理其他事宜必须上报公司,在得到公司同意方可办理。4、公司每年过节(春节、端午节、中秋节)将会对各项目部所有管理人员进行统一考虑福利,项目部不得以任何理由擅自发放其他福利包括各种聚餐外出游玩等活动。5、对外质监站、安监站、实验室、甲方、监理项目部成立后由项目经理将对不同的地区不同的人员进行摸索,采用不同的手段及措施。然后向公司汇报需要支出的费用经批准后实施。(二)通讯费用个人通讯赛用由项目统一办理集团套餐,和常州本地号实施包干使用。除此之外,不再报销任何形式的通讯费用。(三)差旅费报销1、公司员工出
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