自治区本级部门预算和部门“三公”经费预算公开工作方案.docx
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1、附件1广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年部门预算公开第一部分:部门概况一、广西黄姚古旗旅游文化产业区管理委员会单位基本情况(一)基本职能(二)机构设置情况第二部分:广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年部门预算情况说明一、2023年收支总体情况(一)收入预算说明(二)支出预算说明二、2023部门财政拨款支出预算情况(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)(二)一般公共预算支出基本支出情况。(三)项目支出三、2023年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况四、2023年政府性基金预算支出预算情况五、国有资本经营预算支出情况说明第三部分
2、:其他重要事项情况说明一、机关运行经费情况说明二、政府采购情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、关于2023年预算绩效情况说明第四部分:名词解释一、收入科目名词解释二、支出科目名词解释三、“三公”经费四、机关运行经费第五部分:广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年单位预算公开报表第一部分:部门概况一、广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会基本情况(一)主要职能1 .负责管理产业区机关及企事业单位的党的建设、纪检监察、精神文明和群团工作;按照干部管理权限负责产业区机关和所属单位干部人事工作。2 .负责制定产业区经济发展、规划建设、产业融合、投资政策和管理办法,经市人民政府批准后组织实施。
3、3 .负责产业区社会经济发展中长期规划及年度计划并组织实施。4 .负责产业区规划范围内的规划行政管理工作。5 .负责产业区规划范围内的住房和城乡建设行政管理工作。6 .负责产业区规划范围内的土地行政管理工作。7 .负责产业区规划范围内的环境保护行政管理工作。8 .负责产业区规划范围内的旅游行政管理工作。9 .负责产业区基本建设项目、外商投资项目的审批、核准及备案;负责产业区基建项目的编制及下达工作;负责产业区设立的外商投资企业核准工作。10 .负责产业区市政基础设施的开发和管理。11 .负责产业区内各类建设工程的规划、设计、招投标、施工组织、工程质量、安全、验收等的监督管理工作。12 .负责产
4、业区综合监督执法工作。13 .负责产业区财政、审计、国有资产、投融资和开发建设平台的管理。14 .负责黄姚古镇文物、古民居、古建筑的保护开发与利用。15 .负责承办市委、市任命政府交办的其他事项(二)机构设置情况广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会属于全额事业单位。广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会单位机关本级内设机构为:党政办公室、投资发展局、建设规划局、国土资源和环境保护局、财政局、文化和旅游局、黄姚产业区征地办7个部门。二、人员构成情况广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会目前在岗人员44人,其中,实行竞聘上岗人员33人(在编人员14人,编外人员12人、从县有关单位借(抽)调体制内领导干
5、部人数6人);其他编外人员12人(聘用工作人员11人,两新1人)。第二部分:广西黄姚古镇旅游文化产业区管理委员会2023年部门预算情况说明一、收支总体情况说明(一)收入预算说明。2023年部门预算总收入451.35万元,同比增加216.9万元,增长92.51%,其中:1.一般公共预算拨款318.35万元,同比增加83.9万元,增35.79%0其中:经费拨款318.35万元,同比增加83.9万元,增长35.79%;收入增加的主要原因是人员经费的增加。2.政府性基金拨款O万元,同比增加(减少)O万元,增长(下降)0%(一)支出预算说明。2023年部门预算总支出451.35万元,同比增加216.9万
6、元,增长92.51%,其中:按支出功能分类科目划分,共分为X类:(1)一般公共服务支出132.99万元,占支出总预算29.46%,同比增加132.99万元,增长0机支出增加的主要原因是为上年一般公共预算拨款结转结余资金。(2)文化旅游体育与传媒支出285.13万元,占支出总预算63.17斩同比增加69.13万元,增长32%;主要原因是人员经费的增加。(3)卫生健康支出15.51万元,占支出总预算3.44%;同比增加6.9万元,增长80.14%;主要原因是人员经费的增加。(4)住房保障支出17.72万元,占支出总预算3.93机同比增加7.88万元,增长80.08%;主要原因是人员经费的增加。按支
7、出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出318.35万元,占支出总预算的70.53%,同比增加83.9万元,增长35.79乐项目支出132.99万元,占支出总预算的29.47%,同比增加132.99万元,增长0%。二、部门财政拨款支出预算情况说明2023年度财政拨款支出318.35万元,同比增加83.9万元,增长35.79%,其中:基本支出318.35万元,同比增加83.9万元,增长35.79%;项目支出0万元,同比(增加)减少0万元,(增长)下降微。具体支出预算如下:(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。(按一般预算支出表的项级科目逐项说明)1.其他文化和旅游支出31
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