建筑工程公司财务管理制度.docx
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1、XX有限公司财务制度管理制度第一章总则2第二章财务机构和人员设置及职责权限2第三章财务报帐审批权限及流程4第四章费用报销管理3第五章差旅费管理办法4第六章个人借款及现金收款、银行付款管理5第七章支票管理6第八章项目管理7第九章结账及付款报销时间规定8第一章总则第一条:为了规范和加强公司的财务管理,不断完善财务管理制度和严格财经纪律,防范财务风险、确保公司资金及财产的安全和完整,提高企业的经济效益和管理水平,根据国家相关财会法规和制度、特制定天津文翔万合科技发展有限公司财务制度(以下简称:本制度)第二条:本制度是公司制定各单项财务管理制度是公司在财务管理方面的根本制度,对公司在财务机构和人员设置
2、及其职责、财务审批权限及流程、费用报销和款项支付结算等方面进行规范。第二章财务机构和人员设置及职责权限第一条:公司设财务部,全面负责公司的财务管理和会计核算工作。财务部在总经理的直接领导下工作。第二条:财务部设会计岗、出纳岗。会计在总经理的领导下负责公司的日常会计核算和财务报表及申税报税等工作;公司财务会计制度的建立及总经理交代的各项任务。出纳员在总经理的领导下负责公司的货币资金的收支业务及核算工作;会计和出纳员的工作具体要求按本公司财务制度的相关规定执行。第三章财务报帐审批权限及流程第一条:费用报销制度及基本流程:费用报销单填写及票据粘贴要求:L报销单据填写应力求整洁美观不得随意涂改,一律用
3、黑色钢笔或签字笔填写;2、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,需有层次序列张贴O3、买材料的报销单后需附采购单、送货单、入库单、发票等并在发票背面签名确认;油费报销单后附油费发票;交通费需注明起始,时间,地点及原因。每张出租车票背面需有经办人签字确认;并经部门领导有效批准,报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。经办人填写报销凭单申请,手续齐全后待部门经理审核T会计复核T总经理审批T出纳付款。经办人、|部门经理审核会计复核一出纳付款I总经理审批第二条:借款审批流程:借款人填写借
4、款申请单T部门负责人核实T总经理审批T财务付款。借款人部门负责人总经理审批批财务付款第三条:固定资产及低值易耗品等实物资产的申请、购买审批及使用保管流程:使用部门提出申购计划T总经理审批申购计划T行政部门派专人采购T经办人报账、财务部门记录资产账T使用部门领用实物并登记相关资产台账和T资产使用保管人领用保管实物并做好使用保管维修记录。总经理审批使用人领用第四条:采购审批流程:工程部门提出采购需求T写出采购申请单一交给商务部采购T商务部门寻找供货商T询价、比价、议价采购洽谈(与有合作意向的供应商洽谈)一合同的签订T项目经理进行收货验收(仓管)T质检(不合格退货)T入库T对账附送货单(收货人签字)
5、、入库单、发票-财务结算付款第四章费用报销管理第一条:公司费用本着合理、节约的原则,根据实际情况实行实报实销。第二条:费用报销的审批:报销人根据业务实际发生情况和相关制度规定的标准限额填写报销凭单,经本部门负责人核实后按本制度的规定审批后,交到财务主管审批,无误后交到总经理审批后到出纳处报销。第三条:各种费用报销审批必须按前述审批签字程序逐层审批,不得跨越或颠倒审批环节进行审批签字。第四条:报销人尽量取得正式发票,如不能取得写明原因,并在报销单上注明附件单数,金额大小写一致。数字大写:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万元角分整第五条:业务招待费需事前请示领导批示方可报销,需有俩人以上的签字,并注业务
6、事项,业务时间及招待客户名称等。第五章差旅费管理办法第一条:为统一规范差旅费的支出标准,降低管理成本,提高工作效率,保证出差员工在外地的正常工作和生活,依据国家有关规定并结合本公司的实际情况,特制定本办法。第二条:公司内勤员工因工作需要经领导批准赴办公地以外的城市或地区出差所花费的相关费用在本公司的差旅费中报销。第三条:差旅费支出包括以下项目:1、出差期间的交通费;2、出差期间目的地的住宿费;3、出差期间按本办法规定标准的补助费;4、与当次出差有直接关系的其他杂费。第四条:公司员工出差坐交通工具的等级标准如下:员工级别飞机火车轮船其他交通工具总经理室及普通员T经济舱硬席车二等舱据实报销注:连续
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