出差费用确认报销单模板.docx
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1、出差费用确认报销单公司名称:填报R期:年月H姓名出差事由项目洽谈出差地点行程起始时间起讫地点行程结束时间交通费住宿的伙食责行李费出差补贴其他费用合计金额单据张数月I1.月M天数金额天数金额预支金额人民币:万fF佰拉元角分(小写:应缴回金额应补付金额领导审批:财务审核:部门意见:经办人:公司差旅费报箱制度及流程(完整版)一、引言并确保公司资源的有效利用.本文将详细介绍公司差旅费报销制度的相关差旅费报销制度必为了保障公司员工在出差过程中的合理费用得到迅速报销,规定和详细流程。二、适用范围本制度适用于全体公HJ员工在出差期间的差旅费用报销.三、差旅费用的定义差旅跟用包括但不限于以下内容;1 .交通费
2、,包括机票、火车票、轮船票、出租车费、公务用车费等:2 .住宿费:包括酒店也用、公寓跟用等:3 .餐饮费:包括早餐、午假、晚餐等:4 .通讯费:包括电话费、上网费用等:5 .其他费用;包括出差期间的会务费、购买办公用品也用等。四、差旅费用报错的要求1 .差旅费用报销必须符合公司差旅政策的规定,并且为正当、合理、必要的费用:2 .员工报销差旅世用必须提供有效的发票和费用明细,包括费用发生11期、费用类型、费用金额等:3 .差旅费用报销必须在出差结束后的一个月内提交报销申请:4 .未经授权,任何员工不得私自增加或改动差旅费用的申请:5 .产禁虚假报销,一经发现将依公司规定进行处理.五、差旅费用报的
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