iso9001质量管理体系培训讲义.ppt
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1、ISO9001ISO9001:20002000质量质量管理体系培训讲义管理体系培训讲义5 5创建“学习型企业”营造“持续竞争力”本次课题目录本次课题目录1、回顾上次课程内容 5分钟 电子常厂用标签 - 图例2、第五章 质量体系审核案例分析 30分钟分钟3、第五章 质量体系审核及内审回顾 50分钟分钟4、金莱灯光工作文件编写说明 30分钟5、提问与答疑 5分钟电子厂常用标签样式电子厂常用标签样式标准限度样本DW 东原电子变更日期登记编号MODEL名品 名登记日期承 认担 当 部署长样本标签样本标签三月Week星期东莞东原电子有限公司月别标签月别标签合 格合格标签合格标签管 理 檢 查 CONTR
2、OLCONTROLINSPECTIONINSPECTIONThis lot is assured by IQC免检标签免检标签不合格内 容不合格标签不合格标签东原:-QC U.A.I(特收)P/NMODEL:BY(QC): DATE:特收标签特收标签 變更初品CHANGED FIRST MATERIALSNEW / DESIGN / MATERIAL / PROCESS新規 設計 材料 作業工程变更初品标签变更初品标签 8.2.2 8.2.2 内部审核内部审核组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:组织应按策划的时间间隔进行内部审核,以确定质量管理体系是否:a) a) 符合
3、策划的安排(见符合策划的安排(见7.17.1)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的)、本标准的要求以及组织所确定的质量管理体系的要求;要求;b) b) 得到有效实施与保持。得到有效实施与保持。考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,组织应对审核方考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性以及以往审核的结果,组织应对审核方案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实案进行策划。应规定审核的准则、范围、频次和方法。审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不应审核自己的工作。
4、策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见策划和实施审核以及报告结果和保持记录(见4.2.44.2.4)的职责和要求应在形成文件)的职责和要求应在形成文件的程序中作出规定。的程序中作出规定。负责受审区域的管理者应确保及时采取措施,以消除已发现的不合格及其原因。负责受审区域的管理者应确保及时采取措施,以消除已发现的不合格及其原因。跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告(见8.5.28.5.2)。)。理解要点:理解要点:1、审核:指为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足经协商的准则的 程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。准
5、则:确定为依据的一组方针、程序或要求。审核方案:针对特定的时间框架和特定的目的所策划的一组(一个或多个)审核。审核范围:审核的广度和界限。2、内审的目的:标准的ab条款。3、内审方案的策划:应依据所审核的活动和区域的状况和重要程度,以及以往审核的结果,策划年度审核方案,规定审核的准则、范围、频次和方法。 4、内审的过程:启动、现场审核准备、现场审核、审核报告到跟踪审核,其中应特别注意:(1)发现问题的部门必须针对该问题采取纠正措施;(2)跟踪措施应包括对纠正措施的实施进行验证并提供验证结果报告;(3)审核人员应由非从事受审活动的人员承担。 5、组织应编制相应的程序文件。 8.2.2 8.2.2
6、 条文解析条文解析ISO9000ISO9000标准标准质量管理文件质量管理文件质量记录质量记录质量活动质量活动说、写、做一致说、写、做一致1 1)审核模式)审核模式独立的、系独立的、系统的检查统的检查符合性符合性有效性有效性2 2)审核程序)审核程序审核策划审核策划审核计划审核计划审核执行审核执行审核发现审核发现不合格报告不合格报告纠正措施纠正措施N N验证验证第五章 质量管理体系审核概论审核审核: : 为获得审核证据并对其进行客观的评价为获得审核证据并对其进行客观的评价, , 以确定满足审核准则的程度所进行的系以确定满足审核准则的程度所进行的系 统的独立的并形成文件的过程。统的独立的并形成文
7、件的过程。审核准则:一组方针、程序或要求。审核准则:一组方针、程序或要求。审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录事实陈述或其它信息。审核证据:与审核准则有关的并且能够证实的记录事实陈述或其它信息。审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。审核发现:将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。审核结论:审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。审核结论:审核组考虑了审核目标和所有审核发现后得出的最终审核结果。审核组:审核组: 实施审核的一名或多名审核员。实施审核的一名或多名审核员。 独立地对一个组织质量管理体系所进行的质量审核。质量管独立地对一个组织质量管理体
8、系所进行的质量审核。质量管理体系审核应覆盖该组织所有部门和过程理体系审核应覆盖该组织所有部门和过程应围绕产品质量应围绕产品质量形成全过程进行形成全过程进行通过对质量管理体系中的各个场所通过对质量管理体系中的各个场所各个各个部门部门各个过程的审核和综合各个过程的审核和综合得出质量管理体系符合性得出质量管理体系符合性有效性有效性适宜性的评价结论。适宜性的评价结论。第五章第五章 质量管理体系审核质量管理体系审核供方供方组织组织顾客顾客认证机构认证机构3221按审核方分:按审核方分: 第一方审核第一方审核 第二方审核第二方审核 第三方审核第三方审核a.a.质量管理体系的要求质量管理体系的要求, ,判断
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