工厂费用报销制度.docx
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1、XXXXXF20XX第6号文件编号CW-ZD-006费用报销管理制度第一章:总则第一条:为了加强公司内部管理,规危公司财务报销行为,合理控制费用支出,特制定本制度.第二条:本制度根据公司的实际情况,将报销分为差旅费、办公费、招待费、交通费.通讯费、教育费及培训费、员工福利我等,以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程.第二堂:费用报销基本制度及基本流程第三条:报情人必须取得合法有效的报梢单据(发票).第四条:费用报销单填写及票据粘贴要求:1、报销单据埴写应力求整洁美观,不得随意涂改;2、报俏单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不突出于封面和R纸之外(票据过大时应按封
2、面大小折鼓好);3、各票据应均匀贴在报销单封面后的死纸上,整份报销单各部分厚度应尽保持一致;4、若报销票据面积大嘴同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;5、报销单据金额*类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大,J审E列;6、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;8.报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;9、有实物的报稻单蛆须由鸵收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单抿应附入库单;10,出租车票据需注明业务发生时间、起至地点、人物事件等资料;第五条:单第报销总额超过3000元,需要提前一天通
3、知财务备款.第六条:费用报俏基本流程:第七条:差旅费报销1、因公出差的办理程序1.1 因公出差的员工必须事先填写出差申请单“,注明出差随同人员、时间、地点、事由.天数、所需资金,经部门负责人、公司负责人审批签字.1.2出差人员借款需持批准S的出差申请单”填写“借款单,由部门负责人批准,公司负责人审批,财务负责人核准后方可借款,原则上前账不清,后账不信。1.3 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、增力庆数、人数.改赦通工具需经部门负责人、公司负责人签署意见后方可报精.1.4 出差期间发生的共同费用报销,报销单需有同行人员签名确认。
4、1.5出差人员应在回公司后3个工作日内办理报销事宜,根据差旅费标准埴写差旅费报销单.,执行费用报销流程.2、差旅费标准费用类型报德金敏票据芟空备注交通普凭获实报实销汽生家.火车票、机票等必须提供发票出差当地交通叁凭票实报交销公交票、的士票、力Qi出票票据背面注明起始Ife点,业务内容住宿资Mo元/天2人(含)以下酒店.Hte.招待所发票自行解决住宿公司与Hyi60元/天,可使用其他的药用蜡R报铜伙食上困30元/天ism?饮甥招待若100元/人(客户)提供正规发票超出100元/人需演示总经理出差补贴30元/天So元庆提供其他费用发票公司或分支机构驻地的省内扑贴30元/天,省外扑贴50元决补充说明
5、:2.1住宿送报销时必须提供住宿发票,实际发生额未达到住宿标准金额,差额不予?嚏,超出住宿标准部分由出差人自行承担.:照交通工具出发时间到返回时间计算,12点之前出发及12点之后返回按一天计算,反之则按半天计算.23出差时由对方单位提供抬饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用.2.4上述住宿赛标准为一个标准间标混同性两人一道出差可一同住宿的仅空受Y标准间住宿标准。25出差其间报销伙食费补贴则不享受公司提供的餐费补贴。第八条:办公费报销行政部负责办公用品统一采购,填写购买办公用品借款单,后附办公用品请购单,执行公司借款流程.行政部采购专员在借款之后3个工作日内,必须采购完成并办理报销事宜,执公司
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