三体系- 不合格品控制程序.docx
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1、不合格品控制程序文件类别:二级文件编号:版本IAO制定日期:制定审核核准文件编号:SX-QP-QD-06文件版本:AO等级机需:B级1.0目的时已发生的不合格品进行有效的捽制,确保不令格品不流入下道工序或流出公F:对已流出在客户端的产品与客户协商处理,防止不合格品的非预期使用。2.0适用范BI适用于本公司原材料、在制品、成品、样品、客退等阶段发生的所有不合格品的(含环保闻标)处理,3.0定义3.1 不合格M:不符合品J员标准和环保要求的物料、产品,包括状态未经标识或可疑的原材料、在制M、成品皆现为不合格品.3.2 MRB(MaterialReviewBoard):物料审查委员会,由研发、工程、
2、品质、PMC、生产、采购等部门组成。3.3 让步特来:对一定数埴不符合规定要求的材料、产品准予放行的书面认可.此类产品虽然不合格,但其不符合的项目和指标对产品的性能、寿命、安全性、可检性、互换性及产品正肺使用均无实质性的影响,也不会引起顾客提出申诉、索赔而准予放行:3.4 返工:为使不合格产品符合要求而对其所采取的措施:3.5 返修:为使不合格产品满足按期用途而对其采取的措施:3.6 挑选:从不合品中挑出可以作为合格物料、产品选用的揩6爸:3.7 报废:为避免不合格品被播误当成合格品使用而对其采取破坏的措施。不合格品经确认无法返工和让步接收,或虽可返工但返工戏用过大又无价佗且不紧急使用的,均可
3、作报废处理.4.1 权责4.1不合格物料:4.1.1 仓库:负贲对不合格物料进行隔离存放,以及对合格物料或挑选使用的物料按要求入库:4.1.2品质:4. 1.2.1IQC:负责原材料入库前的检粉和状态标识及来料不良信息的反馈和检脸记录、报告等的保存:1.1.2.2SQE;负出对不合格物料的确认、制作原材料曲工/返修/挑选的SOP,以及将物料异常信息反馈给供应商及与供应商沟通不合格物料的处理,并追踪供应商改港的效果:4.1.2.3IRJC:负说上线物料弁盒的书面反馈、不合格物料上线的记录追踪:4.1.3采购:发起不合格物料的MRB评审,并做好跟进.及协助PMC、生产、品质等部门解决不合格物料的处
4、理:41.4生产:负责符生产过程中发现的不合格物料提报给品防部.4.2制程检险的不合格品:1.2.1品质12.1.1IPQC:负甫生产过程巡检及异行的提报,并做好不合格品的标识,I可时监督不合格品的隔离和处附,以及对返_1.返修品进行确认:4.2.1.2OQG负责成品检验过程中发现的不合格品的标识.并监督不合格品的陶阳和处置,以及对返工返修品进行确认:文件编号:SX-QP-QD-06文件版本:AO等级机密:B级4.2.1.3PQE:负贲品质异常处理的跟进,组织研发、工程、生产、品质等相关部门进行原因分析和制定临时对策.以及判定不合格品的走向.4.2.1.4QC主管:汇总和跟进品质异常的进度和状
5、态,督促PQE、研发、工程、生产等相关部门及时解决异常。1.2.2生产;仇员不合格品的隔离和不合格品的返修/返工、降级生产、报废处理等;,1.2.3工程:仇贵不合格品的分析和改善及制定退修流程。4.3成丛检验不合格肽:4.3.1 PMC1对于品质异常品发起J(RB会审:4.3.2 生产:对不合格品做好处国、执行返工返修方案.做好报废品的处理.4. 3.3品质:4.33.10QC:负责成品的抽检、异常的及时提报、不良品的标识:1.3.3.2PQE:负或品质异常的跟进,祖织研发、制造工程、生产等相关部门制定改善对策;1.1.1 .3W主管:汇总和跟进品质异常的进度和状态,密促WE、研发、工程、生产
6、等相关部门及时解决异常:1.2.4 工程:负责不合格品的分析和改善及制定返修流程.2 .4出货品检验不合格品:4 .4.1蝌售r对干品麻异常品发起MRB会审:1.4.2生产:对制程中的同批次产品做好隔离、执行返工返修方案、做好报废品的处理。4.4. 3品质:4.4.3 .1OQC:负诜产品出货时的抽检、异常的及时提报(需要知会给PMC和销售、不良M的标识:4.4.4 .2PQEi负责品质异常的跟进,组织研发、制造工程、生产等相关部门制定改善对策:4.4.3.3QC主管:汇总和跟进品质异常的进度和状态ffftlPQE.研发、工程、生产等相关部门及时解决异常:4.4.1仓库:货员对不合格品进行隔离
7、存放,以及对合格品或挑选使用的产品按要求入库,并按要求做好对报废品的处理:1.1.5工程:倒出不合格品的分析和改善及制定返修流程.4.5客退不合格品:4.5.1仓库:负贲对客退不合格品的隔离存放:4.5.2品质:4.5.2.1CQE:负货对客退不良品进行确认,组织研发、工程、生产、品版等相关部门开会检讨原因,并制定临时刻策、长期对策,井与客户沟通确认不合格品的退优方式:1.5.2.2QC:对立工品进行检验,并做好记录;2. 5.3生产:执行返工返修的方案:4. 5.I销官部:负资与客户沟通不合格品的退货处理.5. 5.5管理层总经理、品质经理:有需要时进MRB评审.并核准报废品.4.5.6工程
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- 三体系- 不合格品控制程序 体系 合格品 控制程序
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