QP-009订单评审控制程序.docx
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1、序号修改内容版本提出部门生效口期1首次发行A/0编制审核批准1.目的为确保对客户的要求和期望能够充分的理解,同时对每份订单都经过评审和记泉,确保具有满意订单要求的实力,使供应的产品或服务满意客户要求。2 .适用范围适用于本公司样品订单、试产订单、客户订单的评审与客户沟通的有关过程。3 .职责与权限3.1 业务部负责客户订单要求的确定以及与客户的沟通。3.2 PMC部负责全部订单物料的供应、生产安排、交期的评审。3.3 研发部负责全部试产订单以及全部零部件、结构、外观、工艺更改的评审。工程部负责样板订单,试产订单新选购物料或新供应商供应物料的评审。3.4 总经理负责评审看法不统一时的最终裁定。4
2、 .定义:4.1 生产订单:产品要求已经明确,产品已试产或批量生产过的客户订单。4.2 试产订单:未批量生产过的新产品或现有公司型号的产品进行更改后进行工程试产或则生产试产的订单。4.3 样板订单:客户要求送样及用于认证、测试、确认或者公司内部订单等由样品组制作的小批量产品。5 .程序5.1 全部订单业务接受,本公司不接受口头订单,全部订单都需书面形式。5.2 生产订单的评审:业务部接到客户的订单后,应对其要求进行全面的了解。明确产品名称、型号、数量、质量要求、交付期要求等。并在“订单评审表”中填写客户要求的信息。业务部依据订单要求的内容,确定订单流程:A.对于无物料、工艺更改要求的生产订单,
3、由PMC部进行评审。aPMC部接到业务部的“订单评审表”后依据生产实力及物料到位状况等确定订单的出货日期,订单评审完后传给业务部。h评审结果满意客户要求时,由业务部经理签名确并将订单分发到总经理、财务、PMC等部门。c评审结果不能满意客户要求时,业务部依据PMC确定的交货期与客户沟通,必要时与PMC协商再次确认交货期,确保客户对交货期无异议。d客户要求最终未能确定满意时,业务部应提交总经理最终裁定,要求各部门调整以确保交期或放弃订单。B.依据客户要求进行物料、工艺更改的订单须耍先进行以卜.评审流程:a业务部将“订单评审表”交工程部由其主导技术工艺方面的评审,相关部门帮助评审并签名。b技术工艺方
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- QP 009 订单 评审 控制程序
