ISO质量管理体系文件.docx
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1、选购管理程序编制:文件类别:程序文件生效日期:2001/01/01审杳:文件号:QP-74-01持有人:核准:版次:2.2管制状态:1 .目的:本程序规定了选购合同资料编制、审批以及选购产品的验证支配,以保证选购产品满意选购合同所规定的侦量要求。2 .范围:本程序适用于本公司产品选购资料的编制和选购产品验证的限制。3 .定义:无。4流程:作业流程权货单位相关说明运用表单I格供应商请选购部选购部门依据供应商管理程序对供应商进行评估,选择出合格供应商登入名录J购选购部选购部接到物控开出的(请购单后,从合格的供应商中选择合适生产商,卜选购订单;若涉及调用我司模具,则需签署模具借用单。选购订单签订后的
2、修改,需订立选购订单修订单或地下选购订单选购订单选购订单修订单模具借出单选K模具(I9单拙单物控部选购部供应商用我公司格式的进货单填单,仓管员收货后在进货单上签收,并交选购员确认。进货单进1质检货单/入库单选购部物控部1、仓管员对货物贴检验标识卡,城质检/入库单交品管检验,并跟催进度。品管检验完成后留下品管陕2、货物办理入库后,由仓管员分发质检/入库单的财务联和选购联。3、有质量问题的单据应交物控部,由物控员协调、总经理确定最终的处理方法。质检/入库5选的异样联络选购部当出现质量问题,需扣取工时损失费、进行折让等与供应商交涉事宜,应填报异样然络第,刚好与供应商达成共识0选购异样联络单退货单物控
3、部选购部退货由物控填退货堆,交选购联络供应商退货。退货单填写需特殊留意将退货类别填写清晰。退货单月供1上对帐单选购部每月月结时间到后5天内,由选购经办人员以进货单和质检/入库单为依据,将当月各供应商的供货清单列出,与供应商对帐,吻合后交财务审核,审核无误则双方签字,作为当月的结算单。选却一5.内容:5.1. 选择合格供应商选购部依供应商评审管理程序对各供应商进行评估,选择出合格的供应商登入名册,5.2. 选购订单.编制52.1选购部接到物控开出的请购单后,对于新物料则依E供应商评估管理程序找寻合格的可供应当物料的供应商,然后干脆卜.选购订单进行选购。5.22对于零星选购或临时选购,则综合选购订
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