某有限公司财务报销制度.docx
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1、费用报销制度目录XXX有限公司财务报销制度(讨论稿)-1-第一郃分总如1 -第二部分借支管理规定及借支流程-1 -使三部分鳗食性费用报销规定及潦程-2-第四部分R常茨用报Ui别度及流程 -3 -第五部分专项支出财务报城及波程-B -第六部分其他相关规定-9 -第七部分报包时面的只体奴走 -10 -第八部分用则-10 -XXX有限公司财务报销制度(讨论稿)(2014年04月制订)财务报销制度,是指公司通过制定相应的制僮,规定各项费用的开支标Jft. 并依据这些制慢对公司各项日常费用的开支进行严格的计划、核算控制、考核与 奖惩,以将公司的各项费用控制在尽可能合理的葩困内,杜绝浪费,提高经济效 薇,
2、谷坦管理人员和业务人员要树立成本意识。IlT分总则第 条 为准班核算和监忤公司的成本费用支出,加星公司内部管理.视兔 公司财务报销行为,他导一切以业务为乖的指导思想,合理控制费用支出,特制 定本制度.第二条 本制度根据相大的财经法律、法规及公司的实际情况,将财务报销 分为H常办公能用.工薪福利及相关费用、税优支出、工程相关支出及专项支出 为,以下分别说明报的相关的借技流程及各项支出巽体的财务报摘制度和报锢ifi 程,第二部分借支管及借支灌程第三条借款管理规定(-)出差倍款:出差人员凭审批后的出差巾请表按批准额度办理借款, 出差返回5个工作H内办理报销还放手绘,(二)其他临时借款,如业务费、周然
3、金等,借款人员应及时报帐,除周转 金外具他借M:吃则上不允许瞄月借支。()各项借款金Si超过5000元应报前一天通知财务部符款.(四)借支金濒权限:1 .借支金施2000元以上的.须报公司总经理审核.2 , 2000元以内的借支.公司总经理可书面授权财务部仇或人审批,(授权行须报公司财务部备柒) .(五)外出的进村料磊借支现金1万元以上的,除按上述手续外,还向提交 物资部门主管/导、财务总瞌、总经理批准的聚物介同 聚物计划或请物通,果 购合同、采购计划或请购单或填明所的材料名称、牌子、规格、散收、价格、金 觎六借欧错账规定:1、借热:销账时应以借款申请的为依据,据实报销,超出申请中公国使用的,
4、 织经主管汲导、财务总歌、鱼给理批准,否则财务人员有权拒葩In帐;2、借领支票者15!则上应在5个工作H内办理悄帐手续 t)借款未还者规则上不得再次借款,边胡未还借支者转为个人借款从 工责中扣回.八)借支的现金.要在当月月末前.结济借支.第四条借款淞和()借款人按规定填写借款她注明借款事由、借款佥嵌(大小写须 完全 致不得涂改)、支票或现佥.(二)审批流程:主管部门经理审核签字一主酋会计划核一时务总监审批一 公司总羟理审批.(V)也务付款:他欧凭审批后的借款总到财务部出纳处办理领款手线.第三N分经普性费用报1规定及流程第五条 公司的经洋性费用(包括人工费*运帮,材料1支付,由公司总 经理审批.
5、(如公司发生的材科费、运费.人工费次敷频繁、一太多,可由总经理书 面授权委托总监或相关的部门负责人审批井以书面形式公司财务例;备案).第六条材料费用的支付程序:材料进仓验收一仓陈记账一财务审核一财务效监审批r以任理(或受权人 印批一报张支村第七条支忖相关手续(一”H关部门尔将采购合同原件及复印件送交财务修笈案,W务部审核后, 格采购合同原件返还,保留发印件。(二)材料款(告原辅材料.志存商品、物料用品、(K支付的原始凭 证须有发票(包括材料采购发票、运粕发票).送货堆及袋收通、材料清单. =)由供货单位开出送优通,无送货通的由收贷部门开具入陈单.送优 单要由送货单位加卬章,送货单或者入麻埴耍由
6、送货人笠名、采购短办人签名、 收优验收入签名.(四)供货方凭送伪的或者入库不连同发票到财务邮,经财务部核对无误 后,凭射务都开具的双方确认的材料湎小,先总经理审批,并在发票笠字后,方 可支付,支付凭证(发票)织有收款给手人翁字、总姓理些批、采购烧办人纥字。 五)用料部门负击人须在库房管理员月末提交的材料汇总表上转字确认. 六)送货单或入库第必须坨写明用科部门 (项目名称)、货物名称、埋 格、包装规格.ftft,期价,金撇,并由送货人、收货人笠放. 七)材料款的支付,须通过银行转账支付,特殊情况须现金支付,家提 前通知所在公司财务部,并经主管会计, 财务总监审核.第四部分日常费用报储制度及流程第
7、八条 H常费用生要包括走施黄、电话貌、交通畿、办公费、低的易耗局 及备乱符件.业务招待例*培训费,资料褶等.在一个候算期间内.谷项取用的 累计支出限则上不得超出预算.第九条黄川报用的一般规定 )报销人必须取得相应的合法票热(相关现定见发票首理IM度,且发票 背面有经办人签名.(二)填写报销/应注意:根榭费用性脑填写对应单楙:严格拉通据要求项 H认其写注明闲件张数:全Si大小写须完全,致(不得涂改:简述费用内容 攻事由.按规定的审批程序报批.(四)报销Sa)O元以上福提派一天通知财务部以便备欧.第十条跷用报钳的段范程报错人整理报销单据并填均对应费用报销以一须办理中请或出入阵手续的 应附批准后的申
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