采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题.docx
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1、采购验收审计:8大审计内容、12道审计程序、14项常见问题验收环节往往关系到一个企业采购物资的质量、成效,但仍然存在不少轻视和忽视验收的情形,这将导致以次充好、虚报入库等问题。如果睑收人员未能尽职尽责,不严格履行验收职责,或者采购和验收职责没有分离,导致企业采购不合格的物资,影响企业的生产质量,更为采购、验收人员留下了巨大的舞弊空间。一、应审查的内容1 .仓储保管部门、质量检验部门是否组织物资验收;2 .是否查验物资合格证明或检验报告;3 .超过采购合同约定的进货数量、提前到货的采购是否经过相应授权审批;4 .出现物资短缺或供应的物资不符合质量要求时,是否查明了原因;5 .出现索赔事项时,是否
2、按照合同约定索赔处理方式进行处理;6 .是否有退货情况,退货是否经过相应授权审批;7 .对逾期未交货者,是否按合同约定给予处罚;8.是否存在由于验收不严、验收舞弊等导致的以次充好等不合格物资入库。二、所需的资料开箱检验报告、产品质量证明文件、入库凭证、质检证明、验收标准及记录、出入库明细,送货单、运输单等。三、审计程序1 .访谈仓库及相关人员,了解关于货物入库及退货方面的控制流程,评价入库、退货等流程控制的有效性;2 .收集查阅有关聆收的制度与流程,了解仓库的操作流程;再从仓库实地观察其实际验收工作流程,比较实际操作情况与制度规定的差异;重点观察验收手续的正确性;3 .询问仓库及相关人员,了解
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