内部控制评价报告全套.docx
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1、内部控制评价报告1内部控制评价报告内容内控评价报告是内控评价人员依据内控有效性评价标准对本公司内控设计和运行的有效性进行评估后,将结果提供给外部使用者的文件。报告主要包括以下8项内容,具体内容如图11-2所示。2内部控制评价报告模板内控评价报告可以促进管理层对内控的重视,也可以在一定程度上减少舞弊行为的发生,从而不断改善公司的内部控制工作。下面是一则内部控制评价报告,以供参考。内部控制评价报告XX股份有限公司全体股东:根据公司内部控制基本规范等法律法规的要求,我们对本公司内部控制的有效性进行了自我评价。一.董事会声明1 .公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
2、漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2 .建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任;监事会对董事会建立与实施的内部控制进行监督;经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。3 .公司内部控制的目标:保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营的效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性,故仅能对达到上述目标提供合理保证。二.内部控制评价工作的总体情况公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作,对纳入评价范围的高风险领域和部门进行评价(描述评价工作的组织领导体系,一般包括评价工作组织结构图、主要负责人及汇报途径等)。三、内部
3、控制评价的依据本报告旨在根据中华人民共和国财政部等五部联合发布的公司内部控制基本规范(以下简称基本规范)及公司内部控制评价指弓I(以下简称评价指引)的要求,结合公司内部控制评价制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,对公司截至20年12月31日的内部控制的设计有效性和运行有效性进行评价。四、内部控制评价的范围1 .内部控制评价的范围涵盖了公司及其各部门的各种业务和事项,重点关注下列高风险领域:(此处列示公司根据风险评估结果确定的前十大主要风险,具体内容略。)2 .纳入评价范围的部门包括:(此处描述公司及其所属部门的明确范围,具体内容略。)3 .纳入评价范围的业务和事项包括以下5个
4、方面。(1)内部环境包括组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化,(具体内容略)。(2)风险评估收集的风险管理初始信息和公司各项业务管理及其重要业务流程,进行风险评估,包括风险辨识、风险分析、风险评价三个步骤。(3)控制活动包括资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、业务外包、财务报告、全面预算、合同管理,(具体内容略)。(4)信息与沟通包括内部信息管理、信息系统(具体内容略)。(5)内部监督包括日常监督情况和专项监督情况。(可对日常监督与专项监督进行简介,具体内容略。)上述业务和事项的内部控制涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大遗漏。4.公司本年度
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