2024年街道内审工作计划.docx
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1、2024年街道内审工作计划街道内审工作计划1为了认真贯彻落实两个条例,加强对太湖街道集体经济组织的监督、管理,严肃财经纪律,提高集体资金使用效益和管理水平,促进内部审计工作的规范化,制度化,切实加强干部廉政建设,提高集体经济组织干部任用的透明度,根据省内部审计规定,结合本街道实际情况,现对进一步规范太湖街道集体经济组织审计工作作出如下规定:一、审计的范围和对象凡太湖街道所属集体经济组织、行政事业性拨款单位和差额拨款单位及部门均属于审计监督范围。审计对象为单位审计和个人审计:1.单位审计(1)社区及下属的有关集体经济组织;(2)街道直属集体经济组织;(3)行政事业性拨款、差额拨款的单位及部门;(
2、4)使用集体资金进行投资的各类工程项目(单独出审计意见);2、个人审计街道各集体经济组织及单位主要领导的任中及离任审计。二、审计的任务和内容1、主要任务通过对被审计单位的审计,摸清家底,发现问题,提出整改意见。2、审计监督的内容(1)国家财经法规、规章的执行情况及内部控制制度的设置及执行情况;(2)财政收支、财务收支及其有关的经济活动的执行和决算情况;(3)集体资产的管理使用及增值情况;(4)建设项目的概算、招投标、预算、决算和工程建设管理情况;(5)民主理财及其公布、公开情况;(6)本单位及所属单位经济管理和效益情况;(7)财政拨款、拆迁安置及附着物补偿资金的使用情况;(8)其他需要审计的事
3、项。3、对主要领导干部任中及离任经济责任审计另加如下内容:(I)任期内债权、债务变动情况;(2)任期内净资产变动情况;(3)任期内社区级可用财力变动情况;(4)任期内一、二、三产业发展情况(经济总量、引资办企业、投入等);(5)任期内群众收益分配变动情况;(6)任期内社会事业建设及社会保障情况;(7)个人廉政规定执行情况;(8)其他需要审计的事项。三、街道审计组和审计工作人员审计的职权和程序1、审计的职权。(1)要求被审计单瞬时提供财务收支计划、会计报表、账簿、凭证及其他有关资料;(2)检查被审计单位的有关帐册、资产情况,查阅有关文件档案资料;(3)检查有关的计算机系统及其电子数据和资料;(4
4、)对与审计事项有关的问题,向有关单位和人员进行调查,并取得证明材料,被调查单位和人员应当如实提供有关资料和材料;(5)审计工作人员依法行使职权,受法律保护,任何人不得打击报复;(6)提出纠正、处理违法违规行为的意见以及改进经济管理、提高经济效益的建议。2、审计的基本程序。(1)由街道审计组提前3天向被审计单位和审计对象送达审计通知书。(2)对主要干部离任经济责任审计,由街道党工委向财政所下达审计指令,财政所按指令要求,组织人员进行审计;(3)被审计单位接到通知后,作好接受审计的有关准备工作,并按要求提供真实、完整的审计资料;必要时审计小组对审计涉及的有关事项进行跟踪审计;(4)审计小组提出审计
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