6-ISO27001 2022版内部审核报告.docx
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1、内部审核报告编号:ZHKJ-TSMS-4-16审核目的验证公司的信息安全管理活动是否符合IS0/IEC27001:20XX标准要求;验证公司的信息安全管理活动是否符合相关法律法规的要求;验证公司的信息安全管理活动是否符合信息安全管理体系文件要求;验证公司信息安全管理体系的有效性。审核范围审核依据IS0/IEC27001:20XX标准;适用的信息安全法律法规;公司的信息安全管理体系文件。审核日期20XX年11月10日审核组成员审核情况:本次审核按信息安全及信息技术服务管理手册及内部审核管理程序要求,编制了内审计划及实施计划并按计划进行了实施。审核小组3人分别按要求编制了内部审核检查表;内审计划事
2、先也送达受审核部门。审核组在各部门配合下,按审核计划进行审核,分别到部门、现场,采用面谈、现场观察、抽查信息安全体系文件及信息安全体系运行产生的记录等方法,进行了抽样调查和认真细致的检查。审核组审核了包括总经理、管代、各有关职能部门。审核发现:信息安全管理体系文件的建立和实施经现场审核时,其适宜性、充分性和有效性基本满足要求;各部门信息安全体系文件基本能适应各自业务的需求。本次内审中未发现不符合项。公司通过对信息资产、过程的监视和测量,内审、管理评审,纠正、预防措施,数据分析等有系统的获得与信息安全有直接关系的信息,进行分析并用于持续改进信息安全管理体系的有效性。对信息安全管理体系运行的总结:
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