2、博源净水材料(程序文件).docx
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1、受控状态:发放编号:文件编号:BY/CX2010版本/修改次数:A/0程序文件汇编编制:办公室审核人:王明忠批准人:肖银宝发布/实施日期:2010年07月01日新乡市博源净水材料有限公司程序文件清单序号文件编号程序文件名称编制部门版次1BY/CX-423文件限制程序办公室A/02BY/CX-424质量记录限制程序办公室A/03BY/CX-630设备限制程序生产部A/04BY/CX-720产品要求评审限制程序供应部A/05BY/CX-740选购物资限制程序销售部A/06BY/CX-751生产和服务供应限制程序生产部A/07BY/CX-824产品的监视和测量限制程序质检部A/08BY/CX-822
2、内部审核限制程序办公室A/09BY/CX-830不合格品限制程序质检部A/010BY/CX-850订正预防措施限制程序生产部A/0文件限制程序1目的确定一个质量体系文件管理限制系统,使文件的建立、批准、发放、保存、修改、更新都遵循该系统。以确保现行文件适用于企业现状。2适用范围企业内全部质量体系文件的编制、审核、批准、发放及外部文件均适用3职责序号文件类别编制审核批淮发放发放范围1质量手册办公室管理者代表总经理办公室M吸认证股2程序文件相关部门相关部门主管总经理办公室认证机f3imif牛及表单生产部生产部总经理生产部相关部门3单相关部门相关部门主管总经理办公室相关部门4定义4.1 内部文件:质
3、量手册、程序文件、基础性文件(技术性文件、管理蚊件、作业指导书牍单等)4.2 外部文件:IS09000:2008系列标准、有关国家、行业标准及技术资料等。5工作程序5.1在规定范围内全部文件发布前都应清晰地编号、标识,其方法如下:a、质量手册的编号为BY/SC-年头号b、质量体系程序文件的编号为BY/CXR1.JTc、技术性文件的编号为BY/JS-工工-0幺d、管理性文件的编号为BY/G1.-XX-XXXe、质量记录的编号为BY/J1.XXX-XX其中,BY表示“企业缩写”,SC表示“质量手册。CX表示“程序文件”,JS表示“技术性文件”,G1.表示“管理性文件”,“J1.”表示“质量记录”均
4、为汉语拼音的字母缩写;SC表示质量手册的拼音缩写,表示程序文件与标准条款的对应号(如BY/CX-423,其中423为4.2.3条款的程序文件),表示年头号,表示表单在标准中对应引出的条款号,依次流水号。5.2文件和资料分为受控文件和非受控文件,受控文件列入“受控文件清单”,按规定的发放范围发放,发放时加盖“受控”印章并注发放号,非受控文件不受文件更改限制,但发放时需经管理者代表批准。5.3文件的制定、修订及废止:5.3.1文件的制定5.3.1.1各部门视工作须要,组织人员编写所需文件。5.3.1.2文件草拟后,按本程序文件条文3的权责送相关部门审核、批准,一经批准文件即行生效并由办公室发布及管
5、制。5.3.1.3首次制定时的文件版次为“A/0”(意为A版第0次修改,依据修改状况依次为A/l、A/2若修改幅度较大采纳换版修改,版次依次为A、B、C)。5.3.2文件的修订5.3.2.1文件若不符合现状,需更改。应由提出更改部门填写文件更改申请单,交于原制定部门更改。5.3.3.2第一次更改后的文件版次为“A/1”,依次类推。5.3.3文件的销毁文件经更改后旧版文件由办公室统一收回销毁。5.3.4表单的制定、修订、废止:全部第一次制定的表单由办公室汇总成册,发放至各部门,上面不盖文件发行章,以便各部门自行复印运用。后续运用中如有修订、废止,则依据文件更改作业程序处理。5.4文件的发放5.4
6、.1需发放的文件,由办公室填写文件发放回收记录经审批后发放并记录,全部发放的文件均加盖印章。5.4.2对外文件发放应由相应的对外部门签收,发放时应加盖“受控”印章,失效或作废时不予以回收。5.5文件的保存5.5.1全部经批准发行的质量手册、程序文件、基础性文件等内部文件一律由办公室列入部门受控文件清单,作废的文件如有保存的价值由办公室加盖作废留用”章后保存,其余的销毁。各部门自行保存收到的文件并登入文件接收记录表中。5.5.2文件保存5.5.2.1办公室的作废文件应保存有效版本之前一版本原稿并加盖“作废留用”章予以保存,以利查询。5.5.2.2其他质量记录保存依照质量记录限制程序执行。5.6档
7、案管理5.6.1现场运用的文件须存放在易于拿到的场所,非现场运用的文件须由各运用部门指定专人集中保管。5.6.2全部发行的文件,任何人不得涂改。5.6.3文件如有遗失、缺页、破损、字迹模糊或数量不够,应填写文件补发申请单,经批准后由办公室发放,不得自行复制(补发文件的分发号仍沿用原文件的分发号,原文件收回销毁)。5.6.4办公室每半年发行一次部门受控文件清单,以供各运用部门核对。5.6.5文件借阅、复印规定:借阅、复印者须填写文件借阅、复印记录,核准后由办公室发放。5.7外来文件的管理各部门对于接收到的重要外来行政性文件等,经部门经理批准后,将文件交办公室备案,登录到部门受控文件清单后,就可干
- 配套讲稿:
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