不合格品控制程序.docx
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1、二阶程序文件文件名称不合格品控制程序文件编号制定部门品质部版本/版次受控印章/文件密级:普通生效日期修改程度:0较大,需要培训口一般,需要通读口较小,口头通知会签部门0总经办0产品部0采购部0人力资源部0市场部0研发中心团品质部团生产部0业务部0财务部0仓储部0PMC部会签栏发放范围0总经办0产品部0采购部0人力资源部0市场部0研发中心W品质部W生产部因业务部团财务部团仓储部0PMC部修订履历版本/版次修订内容制定/日期审核/日期核准/日期A/0首版文件名称不合格品控制程序文件编码生效日期版次A/01.0目的对不合格品进行标识、记录、隔离、评价、处置和管理,以防止非预期的使用或交付。2.0范围
2、凡本公司的生产原物料、半成品、成品均适用。3、职责:3.1生产部:负责对制程中不合格品的隔离、处理及记录。3.2品质部:负责对不合格品的判定、确认处理方式、并进行追踪。3.3采购部:负责对材料不合格品的退货处理。3.4PMC部:负责对退货不合格品的储存。3. 4业务部:负责对顾客所反映的不合格品信息的回馈。4、定义:4.1特采:产品有瑕疵,规格不符或整体品质低于公司允收水准,在不影响最终产品功能质量,造成客户抱怨或退货情况下,经评审特别采用,允许该产品接收或出货。4. 2挑选:指对不合格品采取措施,使其满足符合规定要求。4. 3待判定产品:任何检验和试验状态不确定的产品或材料。4. 4不合格品
3、:未满足要求和规范的产品或材料。5、程序内容5. 1原材料的不合格品:5.1. 1IQC按来料检验程序对所进入之材料进行检验,当发现不合格品时需在来料检验申请单及进料检验报表上记录;当有不合格品时按特采管理规定、纠正和预防控制程序和产品全流程管理规范进行,由IQC在其外包装上贴上红色“拒收”标签,仓管人员需将不合格品放置于不合格区域,由采购通知供应商处理不合格物料,通知退回供应商;不良率在2%和5%之间不合格时可以由供应商或者公司安排挑选。不合格物料经过挑选后由IQC人员重新检验合格后再入库。供应商必须在三天内完成不合格原因分析拟定对策后回复,后续来料IQC和SQE确认改善效果。5.2. 2生
4、产过程中发现原材料不合格品经现场品保确认后作好标识隔离由IPQC知会SQE和IQC组长,IQC和SQE再按5.1.l流程作业,不良率超过2%时,SQE需通知供方派员前来检讨。5.3. 3材料库存品定期检验按照来料检验程序执行,发现不合格品时,按5.1.1和产品全流程管理规范进行作业。5. 2半成品的不合格品:5.4. 1生产部自主检查发现不合格品时,须将其隔离并对其不合格品进行标识,移入不良品区进行处理,同时在生产日报表上备注填写。文件名称不合格品控制程序文件编码生效日期版次AO5.2.2IPQC按照制程和成品检验控制程序对制程进行巡回检查,当出现异常时由品质部主管以上人员签认后,按纠正和预防
5、控制程序和产品全流程管理规范进行,将不良数量填写在制程检验记录表内;如发现批量不合格或有不合格倾向时,应及时停止生产,同时由相关部门分析原因。5. 3成品的不合格:5.5. 10QC按照制程和成品检验控制程序,对成品进行检验;若不合格时,在成品检验报表上作记录,并在外包装贴上“拒收”标签,同时由生产将不合格成品移入不良品区,由品质部主管以上人员签认后,按纠正和预防控制程序和产品全流程管理规范执行。5.3.2超过三个月的待出货成品库存在出货前进行检验,发现不合格时,依5.3.1流程进行作业.5.4交付及使用后所发现的不合格品:5.4.1对于交付过程中所发现的不合格品,经品质部主管核准后,由业务部
6、负责沟通退回,按品质部主管的意见由生产部负责对产品进行处理。5.4.2对客户在使用过程中所发现的不合格品,由业务部知会品质部,品质部需对此做出相应处理。5.4.3对于公司内的库存品不合格品由生产部对其进行挑选,挑选后经OQC检查合格后方可出厂。5.5客户退回的不合格品:5.5.1业务收到客户退货时,将退货交由品质主管进行分析和判断,并给出处理意见,再送至各相关部门,必要时由品质部组织生产、工程、PMC等部门人员共同分析不良品。5.5.2不良品分析完毕须挑选时,由品质部通知PMC,由生管安排生产部进行挑选作业。5.5.3当顾客抱怨时,由业务部将顾客反馈资料转给品质部,品质部按照纠正和预防控制程序
7、执行,必要时提供客户的原始数据。5.5.4客退品及客诉抱怨时之库存品按纠正和预防控制程序和产品全流程管理规范处理。5.6.3外部不合格召回需召回的产品,销售部通知各地经销商,对不合格获证产品进行召回,召回和库存产品需及时排除不合格原因,需要返工、返修的由生产部进行,返工返修后的产品需品质部再次全部检测合格后方可入库出货、需要报废的产品有存库填写报废单质量负责人签字,对库存及召回产品进行报废处置。5.7不合格品处理方法:5.7.1挑选5.7.1.1原材料不良率在2%V5%之间不合格时由采购根据品质部的判定提出挑选并通知供应商进行挑选处理,公司进行挑选的需品质经理批准,采购跟供应商沟通转嫁挑选工时
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