05环境内部审核控制程序.docx
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1、环境内部审核限制程序编制:审核:批准:分发号:受控状态:修改记录修订号日期更改通知书编号修改内容摘要备注O06/12/01新规发布1目的本程序规定了公司内部环境审核的基本内容、工作程序和管理原则,以审查本公司环境体系、产品、过程的符合性和有效性,确保体系及产品持续符合标准的要求,完善和提高环境体系的运行效果及提高和改进产品环境。2适用范围本程序适用于本公司环境体系审核。3定义无4职责与权限4.1管理者代表负责组织内部审核,指导详细审核工作,并负责任命审核组组长,指派审核员。4.2品质部负责编制年度内部审核支配。4.3管理者代表负责批准审核报告。4. 4各职能部门负责协作审核小组开展工作,听从其
2、支配。5工作程序4.1 基本要求内部环境审核包括内部环境体系审核、内部产品环境审核、内部过程环境审核。由管理者代表任命审核组长和审核组成员品质部负责编制年度内部环境审核支配,管理者代表审核后,报总经理批准。年度内部环境审核支配应包括:内部环境体系审核:全年审核须覆盖全部要素。当体系结构有重大改变或产品/过程出现重大问题时,须刚好进行补充审核。4.2 审核小组人员要求及组成审核小组人员与被审核部门无干脆责任关系,审核人员应具备以下条件:a.通过环境管理体系的内审员培训;b.从事体系审核的审核员须通过IS014001标准和体系审核培训,并具备体系审核员资格;c.审核员须正直、诚恳、有推断实力、分析
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- 05 环境 内部 审核 控制程序