04医院职业健康检查程序文件讲解.docx
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1、文件资料限制程序一、目的对质量体系文件和与检测工作有关的技术文件、资料及外来法规文件进行限制,保证检测工作和各相关场所运用的文件为有效文件。二、范围适用于石河子高校医学院第一附属医院职业病诊断及职业健康体检质量管理体系文件和技术资料及外来的有关检测工作的法规性文件、国家标准、行业标准、技术规范等限制。无论是文本文件还是电子版本文件,都要实施限制。三、职责1、质量负责人组织会审和批准质量手册和程序文件,批准技术文件。2、质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制、审核、,修订,批准质量记录格式;3、各科室负责本部门技术性文件和记录格式的编制、管理和运用;4、医务部负责质量管理体系文件的发放、登记
2、和有效版本的限制,并负责组织对现有体系文件的定期评审;5、各科室主任审批相关作业指导书;6、资料管理员负责标准和技术资料的统一分类登记、发放及回收处理。四、工作程序1、文件的分类(文件按资料按性质分为三类):1.1质量体系文件的分类与编写,包括:质量手册、程序文件、作业指导书三类。质量程序文件代号为SDYFY/CHX-2012,SDYFY表示石河子高校医学院第一附属医院”;中间的数字为序号;最终的数字为发行年头号。1.2有关检测工作持续性文件,包括:本院规定的技术文件如非标准检测方法和正式出版的或上级下发的技术标准、国家标准、行业标准、企业标准技术规范、技术资料等;1. 3外来有关检测工作的法
3、规性文件。2、文件资料按其管理方式分为受控类和非受控类。受控文件资料加盖公章和专用章,非受控文件无此要求。本院质量体系文件和技术文件是受控文件,外来技术文件和法规文件是否受控,分别由医务部确认。3、文件编制与审批1.1 质量手册、程序文件由医务部组织编制、审批,质量负责人批准后发布实施;1.2 作业指导书和技术质量记录格式由相关科室负责人组织编制,医务部审核,技术负责人批准实施;4、质量管理体系文件的限制4.1质量管理体系文件的有效状态标识为“受控”、“非受控”;4.2质量体系文件、质量管理体系运行中所产生的技术性文件、国家标准、行业标准和经确认的非标方法等为“受控”文件;“非受控”文件系指不
4、受修改、版本、回收、分发范围等限制或仅供参考的文件;4.3医务部负责质量管理体系文件的现行有效和文件受控管理,并加盖“职业病”专用章,统一发放到质量管理体系文件实施相关科室和个人,文件领用人应在文件受控发放登记表上签收;4.4科室和个人要做好有效版本的运用和保管,当文件丢失或严峻损环需补领时,填写补领申请报告,经科室领导和质量负责人批准后,由医务部登记补发;4.5任何工作人员不得将质量体系文件私自外传和复印;4. 6对进入本院计算机网络的质量管理体系文件和相关的技术文件必需进行加密;5、文件的发放4.1 对于质量管理体系运行期重要作用的各个场所,由医务部刚好将各种文件发放到位,保证有关人员运用
5、现行有效文件;4.2 文件的发放范围由医务部依据工作须要确定,报质量负责人批准。特别状况下需向上级有关部门、认可机构或客户供应有关文件时,由院长批准;5. 3文件发放时要注明分发号和文件受控状态,并记录于文件受控发放登记表,由领用人签收。6、文件的修改5.1 依据质量管理体系运作状况,常常对质量体系文件进行修改,以保证有效性。修改或新的内容要在文件或适当的附件中标明;6. 2文件修改后,在将修改的文件,按规定的发放范围刚好发放到位,并收回全部被修改的作废文件,对于非受控文件不作修改;7. 3医务部应定期对文件修改状况进行核对,编制文件修改一览表,防止误用作废文件。7、文件的保存7.1 与质量管
6、理体系相关的文件必需妥当保管,审核时应对各部门文件保管状况进行检查;7.2 医务部应编制各部门的受控文件清单,以便于检索;8. 3任何人不得在受控文件上乱涂划改,不准私自外借或复制,持有人调离本院前必需交回受控文件方予办理调离手续;9. 4文件编制、审核、批准、发放、修改等形式的记录由医务部整理归档;7. 5原版文件由医务部登记归档,并列出受控文件清单,存入磁盘的文件均有备份,备份也应标识归档。8、文件的作废和销毁7.1 作废文件由医务部负责刚好从全部运用场所收回,对特别须要保留的任何已作废文件,都应进行醒目标记防止误用;8. 2对要销毁的作废文件,由医务部负责销毁。9、文件的借阅、复制8.1
7、 借阅与职业病体系有关的文件,应向医务部提出申请,经医务部主任同意后,办理借阅手续;8.2 复制职业病体系文件须经质量负责人批准,由医务部办理,并登记编号。I 0、电子文件的限制对计算机系统内的电子文件,应刚好备份,严格限制,确保其平安完整。11、外来文件的限制II .1外来的法规性文件、国家和行业标准等经业务副院长确认可干脆引用。非法规性文件的引用由业务副院长批准;III 2外来文件由医务部负责收集,统一编号,发放到相关部门运用,收回文件;IV 3对外来文件应定期检索;刚好更换有效版本。12、文件的评审质量负责人、技术负责人应定期组织对现有质量管理体系文件进行评审,各部门结合平常运用状况进行
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