攀枝花市直属机关工委2017年部门决算编制说明.docx
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1、攀枝花市直属机关工委2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作(一)主要职能。市直机关工委是市委的派出机构,负责领导市直机关党的工作,联系指导区(县)机关党的建设。主要职能包括:拟定市直机关党的建设规划并组织实施;分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作;承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作;负责审批设立市直机关各部门机关党委(直属总支、支部)和机关纪委以及领导班子人员;负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作;负责审批直属总支、支
2、部发展的党员等。(二)2017年重点工作完成情况。二、部门概况市直机关工委无下属二级决算单位。三、收支决算总体情况说明2017年市直机关工委本年收入合计442.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入442.65万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元;国有资本经营预算财政拨款收入0万元;事业收入0万元;经营收入0万元;附属单位上缴收入O万元;其他收入O万元。2017年市直机关工委本年支出合计441.93万元,其中:基本支出412.31万元,占93.3%;项目支出29.62万元,占10%;上缴上级支出O万元;经营支出O万元;对四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收
3、、支总计442.65万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加25.98万元,增长6.05%。财政拨款收、支决算总计变动情况五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出441.93万元,占本年支出合计的99.84%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加25.26万元,增长6.06%。2017年一般公共预算财政拨款支出441.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出340.78万元,占77.11%;社会保障和就业支出76.75万元,占17.37%;医疗卫生支出0.22万元,占0.05%;住房保障支出24.1
4、8万元,占5.47%。一般公共预算财政拨款支出决算结构口一般公共服务支出社会保障和就业支出医疗卫生支出口住房保障支出(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为310.84万元,完成预算100%。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算为28.4万元,完成预算100%。一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):支出决算为1.26万元,完成预算100%o2 .一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):支出决算为1万元
5、,完成预算100%。3 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为48.92万元,完成预算100%o4 .社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):支出决算为26.63万元,完成预算100%。5 .社会保障和就业(类)社会福利(款)儿童福利(项):支出决算为1.2万元,完成预算100%。6 .医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项):支出决算为0.22万元,完成预算IO0%。7 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.18万元,完成预算1
6、00%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出412.31万元,其中:人员经费367.69万元,主要包括:基本工资67.46万元、津贴补贴160.22万元、奖金5.53万元、其他社会保障缴费27.99万元、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费26.63万元、其他工资福利支出6.76万元、离休费13.67万元、退休费32.38万元、生活补助1.83万元、医疗费1.04万元、住房公积金24.18万元。公用经费44.62元,主要包括:办公费4.9万元、水费0.08万元、邮电费6.86万元、差旅费&41万元、工会经费2.38万元、福利费1.49万元、公
7、务用车运行维护费3.46万元、其他交通费17.04万元。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.61万元,完成预算100虬(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算3.61万元,占100%;公务接待费支出决算0万元。具体情况如下:1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组。次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2016年持平。2 .公务用车购置及运行维护费支出3.61万
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