资金、往来内控12个子流程82个风险点.docx
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1、资金、往来内控12个子流程,82个风险点1.银行存款及帐户管理a.未经授权的人员处理银行存款业务及帐户管理(例如:未经授权的修改、银行存款收支及核对等)b.未得到适当授权的人员进行网上银行交易,未按规定的网上银行交易范围进行交易c.开户、销户未经过适当审批d.银行印鉴和票据未妥善保管造成资金损失e.银行存款的原始交易记录不完整、不准确(例如:银行对账单记录丢失、银行存款收支的原始单据丢失、肆意篡改原始记录等)f.会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)g.银行存款余额帐实不符(如私设小金库、虚列存款、资金被盗用和挪用)2.内部资金划拨a.内部资金划拨未按照既定的程序审批b.内部资金
2、划拨不及时C.内部划拨资金未进入指定账户让内部资金划拨的原始交易记录不完整、不准确(例如:原始单据丢失等)e.内部资金划拨的会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)3 .封闭结算a.结算的原始交易记录不完整(例如:原始单据丢失等)b.支付不及时C.结算的会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)d.结算的原始单据的内容不准确e.支付的金额不准确f.未按规定的审批程序进行资金支付结算(越权或审批权程序不完整)g.未经授权的人员接触结算的相关信息(例如:未经授权的修改、取阅等)h.资金出纳人员未按相关法规(例如会计法)从事限制性工作(如登记债权债务、管理会计档案等工作)4 .
3、库存现金管理a.应当回避的人员从事出纳工作b.未经授权的人员从事库存现金管理(例如:未经授权的修改、现金出纳人员C.从事限制性工作(如登记债权债务、管理会计档案等工作)d.现金收付未经过适当的授权(包括申请、复核和审批等)e.现金收入、支付不符合相关法律法规的规定(例如:白条抵库,坐支现金,f.超出规定支付范围或支付限额等)g.会计记录不正确(例如:科目,金额,记帐期间等不正确)h.库存现金余额帐实不符(例如:私设小金库、被盗用或挪用等)5 .清欠管理a.清欠工作的范围不完整b.欠款未被及时收回C.未对欠款进行及时签认,失去对欠款的追索权和诉讼权d.不合理的债务重组方案造成资产损失e.不合理的
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