绩效自评工作组织情况 绩效自评工作.docx
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1、绩效自评工作组织情况绩效自评工作绩效自评工作组织情况1一、自评工作开展情况(一)项目支出自评情况。市审计局2021年开展绩效自评的项目一共有审计业务费和政府投资审计费合计2个项目。其中,审计业务费主要用于组织开展预算执行及其他财政财务收支审计、组织开展经济责任审计和稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计(调查)等工作,预算总金额268.87万元;政府投资审计费主要用于开展政府投资审计工作,预算总金额900万元。(二)部门整体支出自评情况。2021年,市审计局部门全年预算数为1748.9万元,全年执行数为2003.96万元,执行率为114.58%。市审计局部门2021年度部门预算包
2、括六安市审计局部门本级预算和2个部门下属单位预算,编制50个(其中:行政编27个,参公编0个,事业编23个),实有人数79人(其中:在职52人,离休1人,退休26人)。市审计局贯彻执行党中央关于审计工作的方针政策和决策部署,落实市委的工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对审计工作的集中统一领导。主要职责是:主管全市审计工作;贯彻执行国家审计方针政策和法律法规规章,起草与审计相关的地方规范性文件;向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况审计报告;直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定;按规定对县处级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资
3、源资产离任审计等。(三)部门履职总体目标、工作任务组织开展预算执行及其他财政财务收支审计;组织开展经济责任审计;组织开展政府投资审计;组织开展稳增长政策跟踪、民生、社保、环境、资源等专项资金审计(调查);完成市政府交办的其他事项。(四)部门年度整体支出绩效目标保障日常办公正常运转;开展财政预算执行以及财务收支、经济责任及稳增长专项审计;开展政府投资审计;开展审计结果公告、审计宣传、法治宣传、审计培训I;开展审计信息化建设与维护等。(五)部门预算绩效管理开展情况2021年,市审计局积极履职,强化管理,较好完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整
4、体支出管理水平得到提升。市审计局2021年度部门整体支出绩效自评得分为99.5分。二、自评结果概述(一)履职完成情况2021年,市本级完成计划内审计项目48个,查出问题金额13.56亿元,提出审计建议103条,促进被审计单位建章立制39项,向纪检监察等有关部门移送事项11件。完成领导交办事项7件,移送事项16个。开展市本级政府投资跟踪审计项目4个,持续跟踪审计中,出具跟踪审计意见单31份,提出合理化建议51条。开展2019年度政府投资项目预算执行情况审计调查,查出四个方面13个问题。(二)履职效果情况2021年在市委、市政府的正确领导下,局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真
5、贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和中央、省委、市委审计委员会会议精神,以贯彻“六稳”、落实“六保”、促进全面深化改革、助力权力规范运行、推进反腐倡廉为工作重点,切实加强审计整改,突出审计结果运用,着力发挥好审计在推进国家治理体系和治理能力现代化建设中的应有作用。(三)社会满意度及可持续性影响2021年,市审计局细化审计方案,围绕资金统筹分配,发挥积极财政政策作用,贯彻“六稳”落实“六保”。加强财政绩效管理,采取“五统一”方式,对市直和开发区预算执行和其他财政收支情况进行审计,同步延伸审计等5个一级预算单位及所属33个二级预算单位,共发现3大类58个具体问题。开展城
6、区砂石资源开采利用、2019年市本级重点项目计划执行、高标准农田建设情况等4个专项审计。完成市生态环境检测”三个全覆盖”建设经费使用情况专项审计调查。组织开展了市城区水环境应急处置工程运行费使用情况专项审计调查,重点关注城区北郊支渠、苏大堰、大雁河污水应急处理设施项目运营情况、资金保障情况和作用发挥情况等。(四)发现的主要问题通过对项目支出和部门整体指出进行绩效自评,发现我局项目预算执行完成率尚存在不足。原因一是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前审计工作实际;原因二是2021年省厅追加以及市委市政府临时交办审计项目增加导致审计项目经费紧张。三、下一步工作措施针对绩效自评工作中发现的问题和
7、不足,针对绩效有偏差的项目,我局将细化预算编制工作,精准编制项目支出预算,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。同时,本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,不断提高预算制定的科学性和有效性。绩效自评工作组织情况2一、基本情况(一)项目概况。红河州财政局2021年年初预算项目4个,项目预算资金1010万元,全年支出759.18万元,预算执行率75.17虬分别是:1.财政改革业务经费,项目预算资金177万元,全年支出43. 27万元,预算执行率24.45%。2 .财政监督检查经费,项目预算资金41万元,全年支出O万
8、元,预算执行率0%。3 .财政委托业务经费,项目预算资金423万元,全年支出416.14万元,预算执行率98.38%。4 .财政信息化维护经费,项目预算资金369万元,全年支出258.77万元,预算执行率70.13%。(二)项目绩效目标。1.财政改革业务经费项目年度总体目标:进一步理顺红河州财政标准体系,深化财政管理体制改革,做好“六稳”工作,落实“六保”工作,兜实兜牢“三保”底线,印发红河州刚性支出项目及其标准红河州运转类项目及其标准2021年财政工作手册红河州2020年地方财政预算执行情况和2021地方财政预算(草案)o强化地方金融机构监管,继续落实红河州非法集资举报奖励实施办法,加大防范
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