经营计划与预算制度实例.docx
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1、经营计划与预算制度实例经营计划与预算制度实例经营计划与预算制度实例经营计划与预算订立由于科学的日新月异,导致生产技术的不绝改良,促成了近代工业的精细分工与大量生产,从而引起市场猛烈的竞争,企业所赚取的利润也日趋微薄。因此近代企业的经营趋势将由以往“成本决议售价”的旧观念改为“售价决议成本”的新意识。倘若企业不能生产物美价廉的产品,则非但不能赚取利润,甚至无法连续它的生存。所以,如何使成本降低,取得最大利润乃成为企业界努力的重点课题,一般言之,降低成本不外是改良生产技术与提高工作效率。前者当有赖于技术人员的努力,以及更新生产设备,改善工作方法和开发新而低廉的代替料源。而后者即有赖于实施有效的管理
2、技术,运用经济效益最佳的管理方法,使企业全部的机能与资源获得合理的调配与运用。本计划即是基于后者的需要而拟订。目的在度开始之前,对下一度的经营目标与经营方针预作提示,责成各部门依据公司目标,拟订或修订相关管理制度或改善方案,并搭配度预算的编制,推测产品市场的增减变更,搭配设定之产能与成本标准,拟订度产销计划,预估度损益及资金的调度运用,并做为考核各部门执行绩效的依据。通过各种标准的设定,事前的合理规划,并经由各管理阶层的积极参加,以达到避开错误,削减挥霍,激励士气,达到降低成本制造利润的目的。经营目标?总目标:加强管理,讨论创新,扩大营业额,掌控成本,制造利润。?各部门目标:贸易部:充分消化现
3、有产能。利用现有市场,购销相关产品,扩大营业额。销售费用的掌控运输费用、报关费用、保险费用等。呆品处理。外销成长率,度外销金额元。内销部:估量内销产品销售数量,协调生产管理中心建立适当库存量。建立内销销售网,扩大现有客户的采购规格及数量。呆品处理。内销成长率,度内销金额元。供应部:建立机物料ABC分类,实施重点掌控。建立各重要原物料安全库存量,经济采购量。选择优良供应厂商,商订长期采购合同;加强比价功能,降低采购价格。降低平均库存量:A料天,磅。B料天,磅。机物料降低,元。总务部人事科:建立员工进用升迁,薪资考核奖惩的人事制度。精简人事,掌控管理费用。事业关系室:建立人物出入厂管理规定。加强警
4、卫勤务训练。会计部:修订现行会计制度,精简作业流程,加强管理会计功能。适时供给各项管理报表。强化现金推测功能,敏捷资金调度。严格审核费用开支,掌控预算。每月实施存货盘点。总经理室生产管理中心:讨论开发新产品、新技术、新配方。推动或审核各种专案讨论。协调产销活动,拟定或修改生产计划,追踪管理生产进度,帮助一、二厂调度人力,协调各中心生产单位,原材料的调度移拨,避开产能闲置或停机待料,或超量生产。研拟人员训练计划。一、二厂:总务:a.改善员工伙食方案。b.改善工作环境,照料员工生活,加强福利娱乐措施。工程保全:拟订度机器设备维护和修理计划。质管:a.拟订修订质量管理标准。b.推动QCC活动质量管理
5、圈。c.拟订“改善提案制度”。生产:a.严格管理生产进度,全力完成生产计划目标。b.管理原材料耗用。c.敏捷人员调度,避开闲置人工。d.机动调拨各种原材料供应,避开停机待料。e.加强机器修护,强化在职训练,提高生产效率,精减人员编制。预算编制的内容及说明.营业计划说明书本表是贸易部与内销部在预算度中营业计划的书面报告;内容包含:市场的展望、新产品的开发、旧产品的淘汰、新客户的开发或旧客户的淘汰、广告或其他销售推广政策、售价政策、授信及帐款回收政策、业务人员的增减异动、销售费用的限制、本度营业方面所可能遭逢的困难及其克服对策等的说明。.客户别销售计划表由贸易部及内销部依据市场情况,客户往来情况估
6、计各客户的销售量,以拟订的售价予以编制。外销方面如无法依客户别预估时,则依销售地区分推测.产品别销售计划表本表系以产品别为主,分内外销,由表二汇总编制而成。.生产计划说明书由一、二厂就产量及产能运用计划、质量计划、新产品或新技术包含新搭配的讨论开发计划、机械修护计划、机械淘汰更新及扩建计划、人员合理化计划、成本掌控计划、本度生产上所可能遭逢的困难及其克服对策等加以说明。.标准产能设定表系按各生产部门正常编制下,重要生产设备的设计产能及生产效率所设定的标准产能,做为生产管理中心编制产销搭配计划表的参考,并做为考核实际生产效率的依据。.标准用料设定表系各生产部门产制品每单位重要原材料的标准耗用量,
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