审计部总监岗位说明书(模板).docx
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1、审计副总监岗位说明书岗位名称审计总监岗位编号BS-SJB-OOl所在部门审计部岗位定员1直接上级总经理职系管理直接下级财管经理/内审专员/项目专员所辖人员数量4人岗位分析绩效管理岗位分析日期2022-07岗位概述:按照公司生产发展规划和年度生产经营计划,在公司总经理的直接领导下,统筹负责公司内部审计、子公司财务管理分析、投资项目财务尽调、公司预算管理工作,按照公司要求组织内部审计并编制季度和年度审计报告、参与公司收购或投资项目的财务尽职调查工作和编写财务尽调报告并对发现的问题提出改善建议、组织编制月度子公司财务报表数据的分析并对发现的问题提出改善建议,根据公司年度计划组织公司各部门编制预算表并
2、监督实施及执行情况分析。岗位职责:1制度建设根据国家审计相关法规和公司的管理要求,建立和健全公司各项内审制度和流程,并负责有效执行;2财务审计对公司财务部和子公司财务的会计资料报表及其他有关经济资料,以及所反映的财务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计;3流程审计对公司各部门和子公司的日常审批流程审计,对是否按照公司的规章制度和流程的审批结果及时反映和纠正;4高管审计主要审查公司高管的管理职能工作绩效和对公司高管人员的离任审计,重点审查离任人员是否有侵害公司利益的行为、是否有重要工作未交接落实情况等;5经营审计对公司物资供应、生产组织、技术工艺、资源利用、成木、存货、产
3、品销售价格、产品售后、中介费用、建设项目和投资项目等的审计;6合同评审按照国家有关合同规定和结合公司实际情况,对公司和子公司经济类合同进行单价和结算的合理性、真实性及实施结果是否和合同一致进行评审;7风险管理监督公司风险管理体系的有效性和评价与公司有关的管理、经营和信息系统的风险;8税务风险对子公司分管税务局的良好关系建立,按时据实用报子公司增值税、印花税、企业所得税等,做到合法、合理的税负纳税;9财务规范监督子公司财务是否按照国家相关的会计准则和相关资金管理规章制度执行,避免子公司账务偏离审计标准;10财务分析子公司每月账务处理结束后,子公司重点做好销售业绩的同比环比分析,子公司财务做好各项
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