差旅费报销管理制度.docx
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1、差旅费报销管理制度第一节总则第一条为加强公司内部管理,减少费用开支,本着节约原则,对公司相关人员报销差旅费的标准、审批手续、费用定额进行规范,特制定本制度。第二条本制度适用于公司差旅费的报销管理。第二节费用的控制第三条员工出差应事前填写出差申请报告,详细填列出差地点、预计时间、出差目的及预计差旅费用,经直级上级审核签字,作为事后报销费用的依据之一(粘在报销单后)第四条出差回来后,应填写出差反馈报告,填写此次出差的过程及结果,作为出差费用报销的依据之一(粘在报销单后).第五条报销费用应在一周内完成,逾期财务科不再受理,因此造成损失由个人负担。第三节报销标准第六条交通费报销标准1、出差人员无特殊原
2、因一律不得乘坐软卧或飞机,特殊情况须经总经理批准。2、对因公出差公司不派交通工具的,可按出差路线选择乘坐火车、汽车、轮船等交通工具,费用按实报销。3、乘坐火车从晚八时到次日晨七时在车上过夜六小时以上或者连续乘车时间超过十二小时的,可购同席硬卧票;没有购买硬卧票的,可给予同席硬座票40$的补助。第七条住宿费报销标准:1、总经理限额为200元/晚;2、副总经理限额为150元/晚;3、中层级限额为80元/晚;4、其他人员限额:标准为30元/晚,出差到农村等住宿条件相对较差的地区,按最低25元/天包干使用,不再凭据报销。第八条伙食补帖报销标准:1、出差人员按每人每天15元计算伙食补助费。若遇客户请客的
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