XX医药企业质量管理管控体系内部审核程序--jianxindayaofa.docx
《XX医药企业质量管理管控体系内部审核程序--jianxindayaofa.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《XX医药企业质量管理管控体系内部审核程序--jianxindayaofa.docx(54页珍藏版)》请在优知文库上搜索。
1、GSP文件管理管控管控系统程序文件(GSP实施作业指导书)编号XXX-GSP-04XXX医药有限公司程序文件编制:审核:批准:文件发放号:地址:邮编:电话:传真:、质量管理管控管控体系内部审核程序1二、有关环节人力资源配置标准4三、有关环节设施、设备配置标准6四、进货控制程序8五、药品供货企业法定资格审核准则15六、供方销售员合法资格验证办法16七、购进药品合法性审核准则17八、购进药品质量可靠性评价办法18九、药品供货企业质量信誉评价办法19十、不合格药品质量管理管控管控程序20十一、销后退回、进货退出药品管理管控管控程序23十二、质量记录控制程序27十三、药品验收抽样程序29十四、药品入库
2、检查验收时发现质量问题药品的处理办法30十五、药品入库储存程序31十六、药品购销合同合约合约评审程序33十七、药品在库养护检查操作方法35十八、标识的可追溯性控制办法36十九、药品储存养护过程发现问题的处理办法38二十、药品交付与防护控制办法40二十一、药品拆零和拼箱发货的方法41二十二、质量信息反馈操作方法42二十三、药品质量档案管理管控管控规定43XXX医药有限公司文件编号:XXX-GSP-04-010-2003文件类别:程序文件版本号:2003版文件名称:质量管理管控管控体系内部审核程序页码:总1/45起草部门:质量管理管控管控部起草人:XXX审阅人:XXX批准人:XXX变更记录:变更原
3、因:质量管理管控管控体系内部审核程序一、目的:质量管理管控管控体系内部审核是通过对企业质量管理管控管控体系的运行情况进行全面的检查与评价,证实质量管理管控管控体系运行的充分性、适宜性和有效性,以满足质量过程控制的要求,保证药品和服务质量满足合同合约合约和顾客的要求。二、适用范围:本程序适用于公司质量体系的内部审核。三、定义:1 .质量:一组固有特性满足要求的程度;2 .质量管理管控管控体系:在质量方面指挥和控制组织的管理管控管控体系;3 .质量管理管控管控:在质量方面指挥和控制组织的协调活动;4 .质量控制:质量管理管控管控的一部分,致力于满足质量要求;5 .评审:为确定主题事项达到规定目标的
4、适宜性、充分性和有效性所进行的活动;6 .审核:为获得审核证据并对其进行客观的评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的,独立的并形成文件的过程。四、职责:1 .企业质量管理管控管控部是质量管理管控管控体系内部审核的主管部门,在总经理的直接领导下,负责编制审核相关相关计划,牵头组织审核活动;2 .质量审核由质量管理管控管控部根据相关相关计划,组织内部审核员组成审核组独立执行。审核组成员不参加与其有直接责任的相关相关项目审核;3 .审核中发现的问题,由审核员发出不符合报告并下达纠正措施通知单,责任部门及时采取纠正措施。五、审核范围:1 .质量管理管控管控体系内部审核质量管理管控管控体系内部审核
5、包括质量体系审核、药品质量审核和服务质量审核。A.质量体系审核的对象主要是在实施GSP的过程中,影响药品质量和服务质量的质量职能和相关场所。B.应保证每年对质量管理管控管控体系所涉及的所有部门和场所至少审核一次。C.因药品质量原因而发生重大质量事故,并造成严重后果的,应组织专项内部质量审核。D.服务质量出现重大问题或顾客投诉、新闻曝光,造成不良影响时,应进行专项内部质量审核。2 .内部质量审核的准备A.审核相关相关计划的合适的合适的内容:审核的目的和依据;审核的范围、要点及方式;审核人员及分工;日程安排。B.审核应以公司的质量管理管控管控体系文件为依据。六、审核程序1 .内部质量审核每年应进行
6、1次,由质量管理管控管控部经理主持;2 .由企业质量管理管控管控部组织编制年度审核相关相关计划,经总经理批准后正式行文。并将“审核相关相关计划”提前发至被审核部门。3 .由审核组长编制具体审核相关相关计划,并按相关相关计划组织审核活动。审核前由企业质量管理管控管控部负责召集审核预备会,布置审核有关事项。4 .质量审核员按分工编制检查表,经审核组长批准后,按检查表采用询问、查资料、看现场等办法,证实质量体系运行的有效性,并记录审核结果和提请受审核区域的责任人员注意。5 .审核报告:A.审核报告由审核组长负责编写。B.审核报告的主要合适的合适的内容是:审核目的、范围和依据;审核组成员、审核日期和受
7、审核部门、综合评价;审核发现的主要问题和原因分析;提出纠正措施或改进意见;上次质量内部审核后采取纠正措施的跟踪及效果评价。C.对缺陷项应编写不合格相关相关项目报告。D.对质量内审的结果应作出明确的结论。6 .纠正措施:A.被审核部门要根据审核组提出的限期纠正措施,编制整改相关相关计划或采取纠正措施的报告,经总经理审批后,在规定时间内组织整改。B.整改相关相关计划或纠正措施报告应在接到审核组的审核报告后十天之内完成,并同时报企业质量管理管控管控部一份。7 .跟踪:由企业质量管理管控管控部确定专人对各部门实施纠正措施的情况及有效性进行跟踪和检查,并作出跟踪和检查记录。8 .审核报告应提交总经理和质
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- XX 医药企业 质量管理 体系 内部 审核 程序 jianxindayaofa