X投资企业规章制度汇编.docx
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1、*规章制度汇编目录前言1财务管理管控办法2费用管理管控办法10用车管理管控办法17休假管理管控办法20考勤管理管控制度26工作报告制度28人事制度30印章管理管控办法38固定资产管理管控办法43档案管理管控制度54投资管理管控办法58附:出差申请及出差费用审批表2招待费预算申请表3请假申请单5员工加班申请表7办公用品购置预算表8会议费用预算申请表10固定资产与重大采购申请对比表12礼品采购申请表14礼品领取申请表15相关项目走访工作报告17工作周报(业务部门)18工作周报(非业务部门类)20用车申请单22文档移交清单24投资相关项目立项报告25相关项目立项审批表29为进一步深化公司管理管控,调
2、动员工的积极性和创造性,切实维护公司利益和保障员工的合法权益,规范公司全体员工的行为和职业道德,结合公司法和劳动法的相关规定,结合本公司实际情况,建立一套健全的管理管控制度,以提高公司的管理管控水平,促进公司的发展。作为一家专业的创业投资公司,公司的发展壮大势必需要不断完善的制度体系来支撑。制度是公司发展的根本保障,健全的制度不仅能够提高公司的管理管控水平,而且能够提高员工的执行力,更重要的是完善的制度体系能够为员工的行为提供合法合规的依据,能够为员工的成长提供制度保证。愿我们的员工融入公司的发展壮大,严守规章制度。财务管理管控办法第一章总则1.1. 为加强深圳市*创业投资管理管控有限公司(以
3、下简称公司)财务管理管控,根据企业财务通则、创业投资企业管理管控暂行办法等法规和深圳市*创业投资管理管控有限公司章程,制定本办法。1.2. 公司应依法自主经营、自负盈亏、自担风险、自我约束,财务管理管控以提高经济效益为中心,建立健全内部财务制度,规范财务行为,如实反映经营状况,维护投资者和债权人的合法权益。1.3. 公司应遵守国家法律、法规和财政、金融政策,并按现行税收法律、法规的规定,依法计算和缴纳国家税收,接受税务机关的税收、财务监督管理管控。1.4. 公司实行费用预算制度,各部门年初提出本年度全年各项费用预算,年中对预算案进行总结修正。由资金财务部、分管合伙人审议通过后执行。部门费用使用
4、超出当年预算10%以上时,须报分管合伙人审核通过方可实施。第二章审批权限1. 1.公司的所有借款和报销单据在无特殊说明的情况下,均须依次经过部门经理、资金财务部经理、分管合伙人的逐级批准后,送交资金财务部。2. 2.根据分级管理管控和内部控制的要求,具有费用审批权的人员因工作需要所发生的各项费用必须由具有费用审批权的上一级人员进行审批。3. 3.公司的经营性费用支出要与日常管理管控费分别核算。经营性费用支出要按投资相关项目和相关项目负责人分别建立台账;日常管理管控费应核定标准、控制额度、厉行节约、专项核算。第三章费用报销要求3.1.费用申请:3.1.1. 市外出差、宴请招待、采购物品前需填写相
5、关申请表,报部门经理、资金财务部经理、分管合伙人批准。超额部分必须及时申报作为特殊审批。未通过审批的费用不得报销。3.1.2. 权限领导签字审批后实施。特殊情况无法及时获得签字许可,需用电话方式向有关领导请示,经批准后实施,并补办审批签字手续。3.1.3. 低值易耗品等购置,根据各部门的申请,由办公室拟定月度购置相关计划,经有管理管控权限领导审批后实施。相关计划外用品报总经理或分管合伙人批准后实施。3.1.4. 固定资产购置由需求部门填写申请表提出申请,并报报部门经理、资金财务部经理、分管合伙人批准。3. 2.费用报销:3. 2.1.财务部门需根据申请相关计划对所有费用予以审核,未经申请的费用
6、一律不予以报销。3. 2.2.费用报销须填写相关报销单。报销单由报销人签名并注明必要事由。3. 2.3.进入相关项目的费用,报销单据上必须有该相关项目负责人的签字认可。3. 2.4.由财务部经理按制度审核和金额复核,经有审批权限的领导审批后进行报销。3. 2.5.每笔单据的报销必须进行台帐登记。4. 2.6.原始单据必须使用正规的税务局认可的发票。第四章借款4.1.释义:借款为预支款,即在支取款项(任何结算方式下)时未取得正式发票。4. 2.单据使用:凡公司员工的所有借款(包括出差借款和其他费用预支款)均须填制借款单。4. 3.填制方法及要求4. 3.1.申请人只限一人,申请人须同领款人一致。
7、4. 3.2.除总裁外,借款单不得由他人代为填写,也不得代他人借款。5. 3.3.认真填写各项,不得有漏填错填及涂改。4. 3.4.姓名签字应用中文正楷或中英文对照。4. 3.5.金额填写应准确清晰,不得连写。4. 3.6.现金借款超过10,000元需提前一天通知资金财务部。5. 3.7.遗失现金、支票和汇票等银行票据应该及时通知资金财务部以便挂失,遗失票据造成一切损失与后果,由领取人全部承担。第五章报销5.L释义:报销为在取得正式发票后用于结清预支款或支取款项。5. 2.单据使用5. 2.1.出差费用报销需填制差旅费报销单。5. 2.2.业务招待费、市内交通费、通讯费、办公用品等其他费用报销
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