2024年履行保密工作责任书&2024年某公司重点领域廉洁风险防控做法.docx
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1、2024年履行保密工作责任书根据中共中央办公厅、国务院办公厅党政领导干部保密工作责任制规定、市委关于加强和改进全市保密工作的意见中“认真考评落实领导干部的保密工作责任制”的要求,领导干部必须认真履行好保密工作的各项职责。一、保密工作分管领导保密工作领导责任:(一)及时组织传达、学习中央关于保密工作的方针、政策、指示、决定和党的保密纪律、保密法律法规,部署贯彻实施和监督检查工作;(一)每年至少组织召开一次保密工作会议,组织制定、实施保密工作计划,研究解决保密工作中的具体问题,组织落实关于保密工作的指示、决定;(三)知悉职责范围内的国家秘密及其密级的具体范围和本单位国家秘密事项目录;(四)根据工作
2、实际,组织制定、修订保密规章制度并贯彻实施;(五)每年定期组织对本单位工作人员的保密形势、保密法律法规、保密技术防范等方面的教育培训,对涉密人员的专题保密教育培训每年应不少于4个学时;(六)明确涉密人员的岗位责任和要求,组织对涉密人员履行职责情况开展经常性的监督检查;(七)监督指导单位保密工作机构依法履行职责;(八)组织开展保密检查,对检查中发现的问题进行整改落实,发现泄密案件的,及时报告,采取补救措施,并按规定组织查处;(九)按照国家有关保密技术防护标准,落实本单位保密技术防护措施;(十)对保密工作违规违纪行为进行处理和责任追究;(十一)其他应当履行的保密工作领导责任。二、业务工作分管领导保
3、密工作领导责任:(一)熟悉分管业务工作中的保密要求;(二)知悉分管业务相关的国家秘密及其密级的具体范围和本单位国家秘密事项目录;(三)部署分管业务工作中的保密工作,并进行督促、指导和检查;(四)其他应当履行的保密工作领导责任。本责任书一式两份,由党支部书记与分管领导各执一份。党支部书记:分管领导:(签字)(签字)2024年3月曰2024年某公司重点领域廉洁风险防控做法加强廉洁风险防控是党永葆肌体健康的生命之源,是纪检机构工作的“源头活水”。2024年,*公司压责任、建制度、抓作风,紧紧围绕关键岗位、重点领域开展风险防控工作,积累了一些经验。企业重点领域廉洁风险防控工作是一项长期而系统的工程,借
4、鉴了风险管理整合框架和PDCA质量管理方法,分四个步骤探索建立重点突出、措施管用的廉洁风险防控体系,开展持久、深入的防控建设。一、主要做法1 .认真落实“两个责任”。层层签订党风廉政建设责任书和廉洁从业承诺书,2024年下发反腐倡廉教育行动项,把党风廉政建设责任制落实与各项工作紧密结合起来,同部署、同落实、同考核,完成情况纳入月度考核,形成“一岗双责、齐抓共管”的工作格局。完善“大监督”工作格局,强化对物资采购、选人用人、工程变更和现场签证、大额资金支付等重点领域和关键环节的监督检查,落实制度执行的强度和刚度。敢于刀刃向内,制订问题清单、任务清单、责任清单、结果清单,限期巡察整改销号,举一反三
5、,避免问题重复发生。2 .一体推进“三不”机制。开展廉洁谈话,节日廉洁提醒,定期为全体员工及家属下发廉洁倡议书,强化“不敢腐”的廉洁红线。加强制度建设,修订公务用车管理办法企业负责人履职待遇、业务支出管理实施细则招待费管理办法等,通过OA固化管理流程,扎牢“不能腐”的笼子。每月突出一个主题,扎实开展廉政教育月活动,以润物无声的方式促进党员干部自我净化能力再提升。坚持“每月一课”观看廉政视频和零容忍等专题教育片,加强身边案例警示教育,以案为鉴、以案明纪,主动与项目所在地纪委、监委联系,推进企地协作监督,筑牢党员干部“不想腐”的自觉。3 .持续拧紧作风建设发条。紧盯“关键少数”,重点整治形式主义、
6、官僚主义,持之以恒加固中央八项规定堤坝,增强对“一把手”和领导班子监督实效。企业纪检机构作为监督主责机关,向党支部汇报,与班子成员达成共识,发动各职能部门查找管理漏洞,防控廉洁风险,防范损公肥私、吃里扒外、靠企吃企等违规违纪违法行为发生,先后多次查找问题,开展“微权力”靶向监督。充分发挥党风监督员作用,在车辆管理、物资采购、业务招待等实际工作中起到监督制约效用,促进党风政风转变。二、存在的问题和不足1.思想教育不够扎实。企业廉政教育面较窄,渗透力和穿透力不足。加之社会经济的发展促使干部职工价值观念和生活方式多元化,思想难以管控,加大了廉洁风险的防控难度。有些员工认为自己不会发生腐败行为;有些认
7、为廉洁风险只存在于领导干部;有些今天学了明天忘,没有深入内心;还有的进行了警示教育,但仍然控制不了自己的私欲。这导致的一个后果就是监管难以延伸到基层,廉洁风险防控难以落实到“神经末梢”,作为具体业务工作执行者的一线党员干部职工底线意识、法治观念相对淡薄,对廉洁风险缺乏警惕,容易被渗透、被腐蚀。2 .查找问题不够深入。与生产设备、作业环境、职业健康等主要安全风险的辨识、评估工作相比较,重点领域廉洁风险的识别精准度、有效性亟待提高。一方面,没有形成一套有参照标准的风险库,人为自由裁量权较大,人的思想、行为分析人云亦云,存在非线性变量而无法总结规律,导致很难进行定量的分析和评估。另一方面,部分员工还
8、存在“不愿查、不敢查、不想查”的情绪和顾虑。有的员工认为自己思想觉悟高,或者认为自己手中没有什么权力,无风险可查找,不需要开展防控工作;有的员工认为只要按照规章制度办就行,没必要查;有的岗位和部门有时只是关起门来自己找问题,未充分、全面地排查,致使查找出的风险点较为肤浅和散乱,不够准确。3 .监督体制机制不够完善。随着企业业务经营管理的深入推进,管理制度和内控机制的完善需要有一个过程。相对而言,廉洁风险防控工作起步晚,与企业业务流程和管理体系融合度还不够高。一方面,在企业的某些重点环节,比如物资采购、安全生产、工程建设以及各场站的管理中,原先的管理制度本身不够严密,规定零散、混乱,缺乏可操作性
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