努力构建更加成熟定型的国资监管体制.docx
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1、努力构建更加成熟定型的国资监管体制江苏省国资委认真贯彻落实国企改革三年行动工作要求,在国务院国资委的关心指导下,坚持问题导向,突出系统集成,按照省委省政府印发的关于全面加强国有企业监管的意见,推动形成企业内部监督、出资人监管、外部协同监管和上下贯通监管有机结合的监管格局,进一步夯实专业化体系化法治化国资监管基础,努力构建更加成熟定型的国资监管体制。织密扎紧制度笼子,筑牢国有资产保值增值第一道防线完善企业内部监督工作体系和工作机制,明确责任主体和权责边界,形成内部监督合力。突出企业党委对内部监督的领导地位,推动形成涵盖各治理主体及纪检监察、巡察、法律、财务、审计、内控等部门的监督工作体系。明确企
2、业纪检监察机构统筹内部监督的责任定位,构建企业党委领导、纪委统筹、企业内部各监督部门协同联动的监督工作机制。突出企业法人治理制衡约束,严格落实党委会前置研究讨论重大经营管理事项的规定,董事会“外大于内”实现全覆盖,加强董事会对经理层落实董事会决议情况的监督。全面加强企业内部制度建设,完善以章程为基础的制度体系,切实用制度管事、管权、管人、管钱。推动将国企改革三年行动重点要求纳入公司章程等制度体系,聚焦工程招投标、投融资、大额资金使用以及改制重组、产权交易、资本运营等关键环节和重点领域,完善内部监督制度措施。建立企业主业管理制度,对主业投资和非主业投资实施分类管控;实行重大投资“双重论证”制度和
3、重大事项“双重法律审核”制度;推行资金集中管理、全面预算管理和大宗物资集中“阳光采购”;实施境外企业关键岗位提级监管、财务人员委派等制度。加强流程管控和技术保障,严格追责问责,确保企业内部监督有序、有力、有效。推动国有企业把内部监督制度安排转化为管控流程,嵌入生产经营活动各环节,实行全链条、全方位监督。大力推进企业信息化建设,支持省属企业全面建成以ERP为核心的信息管理系统,运用现代信息技术提升管控能力,推进企业管理信息系统与国资在线监管系统全面对接。提升制度执行的严肃性和权威性,对违法违规行为,严格按照有关规定追责问责,让制度“带电长牙”。江苏省铁路集团推进出资人监管制度创新,构建全链条全过
4、程监管体系创建外派财务监督专员制度。适应监事会转隶改革后新情况,创新出资人驻场监督模式,在省属企业建立外派财务监督专员制度。外派财务监督专员内嵌于中国特色现代企业制度框架中,由具有财务专长和经营管理能力的专职外部董事担任,并兼任董事会审计与风控委员会主任。通过制度安排和流程设计,“零时差”知悉企业重大事项,既保障其监督的独立性和履职的权威性,又不干预企业正常经营。外派财务监督专员由出资人机构统一管理,其管理和薪酬等费用纳入国有资本经营预算支出安排,保障其监督履职的独立性。推行全面预算监管制度。江苏省国资委依法依规对企业年度全面预算方案实施事前审核,对方案执行情况进行事中监测,对全面预算管理纳入
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