某县审计局2024年审计工作要点.docx
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1、某县审计局2024年审计工作要点一、前言随着国家经济社会的不断发展,审计工作在维护国家财经秩序、促进经济发展、保障社会和谐稳定方面发挥着越来越重要的作用。2024年,某县审计局将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕县委、县政府工作大局,以高质量发展为主题,以推进审计全覆盖为主线,强化审计监督,服务改革发展,为建设社会主义现代化新某县作出积极贡献。二、总体要求1、坚持依法审计。严格遵守审计法及相关法律法规,确保审计工作的合法性、规范性和严肃性。2、突出审计重点。紧紧围绕县委、县政府中心工作,加强对重点领域、重点部门、重点资金的审计监督。3、强化审计质
2、量。加强审计质量控制,确保审计结果客观公正、真实可靠。4、推进审计创新。积极探索审计新方法、新途径,提高审计效率和效果。三、主要任务(一)财政预算执行审计加强对财政预算执行情况的审计监督,重点关注预算编制、执行、调整和决算等各个环节的合规性、真实性和完整性。揭示预算编制和执行中存在的问题,提出改进意见和建议,促进预算管理水平和资金使用效益的提高。(二)经济责任审计加大对领导干部经济责任审计的力度,重点关注领导干部在任职期间履行经济责任的情况。通过对领导干部决策、管理、执行等各个环节的审计,评价其经济责任履行情况,为干部考核、任免和奖惩提供依据。(三)政策落实跟踪审计围绕县委、县政府重大决策部署
3、和政策措施落实情况开展审计监督,重点关注政策执行效果、资金使用效益和项目管理情况。揭示政策落实中的问题和风险,推动政策措施落地生根、发挥实效。(四)专项资金审计加强对各类专项资金的审计监督,重点关注资金分配、使用和管理情况。揭示专项资金使用中的违规违纪问题,防止资金流失和浪费,确保专项资金安全有效使用。(五)民生项目审计围绕教育、医疗、社保等民生领域开展审计监督,重点关注项目规划、建设、运营和管理情况。揭示民生项目中的问题和不足,推动项目规范运作、发挥实效,提高人民群众满意度和获得感。(六)国有企业审计加强对国有企业的审计监督,重点关注企业改革发展、经营管理、资产保值增值和风险防控情况。揭示国
4、有企业在经营管理中存在的问题和风险隐患,推动企业完善治理结构、提高经营效益、增强核心竞争力。(七)内部审计指导监督加强对内部审计工作的指导监督,推动内部审计工作规范化、制度化、常态化。指导各单位建立健全内部审计制度,提升内部审计人员业务素质和审计能力,发挥内部审计在防范风险、促进管理中的作用。四、保障措施(一)加强队伍建设加强审计人员队伍建设,提高审计人员业务素质和职业道德水平。通过培训I、交流等方式提升审计人员专业能力,打造一支高素质、专业化的审计队伍。(二)完善制度机制完善审计制度机制,制定和完善审计工作流程、质量控制、结果运用等方面的规章制度。推动审计信息化建设,提高审计工作效率和质量。
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