认证产品一致性和变更控制程序文件.docx
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1、认证产品一致性控制程序1目的对所有已通过认证的生产的产品与型式检验合格的产品的一致性进展控制,使认证产品持续符合认证标准的要求。2适用范围适用于公司所有获得认证的生产的产品与型式检验合格的产品。3职责1.1 技术部负责对获证产品生产的技术图样、参数满足与型式检验合格产品的一致性要求。3. 2品质部负责产品的形成过程及最终满足一致性规定要求。3.3生产部负责对车间生产过程进展控制,确保与认证产品的一致性。4工作程序4.1产品一致性4. 1.1产品一致性的要求4. 1.1.1认证产品的铭牌、合格证、使用说明书等上的产品名称、型号规格、各项性能技术参数均应与型式检验报告、认证证书相一致;5. 1.L
2、2认证产品的构造(主要涉及安全性能的构造)应与型式检验样机相一致;4. 1.1.3认证产品所用的材料、关键件应与型式检验时申报并经认证机构所确认的相一致。4. 1.2产品一致性的控制4. 1.2.1技术部负责有关技术文件的控制,确保文件发放前得到批准及文件使用场所得到有效版本,具体按?文件和资料控制程序?有关规定进展;4. 1.2.2品质部负责对进货检验(特别是关键件、原材料)和过程检验进展严格控制,确保产品符合要求;4.1. 2.3所有获证产品的变更未经认证机构批准,不得变更。4. 1.3产品一致性的检查4. 1.3.1品质部负责除在进货检验、产品生产过程中进展日常监视外,还应在出厂检验时,
3、对产品的名称、型号规格及构造、关键件进展一致性检查。4.2获证产品的变更4.2.1所有获认证证书的产品,如果产品认证发生变更时,应由品质负责人向认证机构提出申请,申报有关资料。认证机构根据变更内容和提供的资料进展审核,确认是否可以变更或需送样检测,变更申请经认证机构批准前方可进展变更。4. 2.2图样及设计文件的变更图样及设计文件的变更应按?文件和资料控制程序?有关规定进展。5.相关文件5. 1?不合格品控制程序?5. 2?纠正和预防措施控制程序?6. 质量记录6.1?进货检验登记表?6.2?纠正和预防措施处理单?6.3?例行试验记录表?6.4?成品检验记录表?认证产品的变更控制程序1目的对认
4、证产品的关键零部件、元器件、材料和构造的变更实施控制。2适用范围本程序适用于认证产品变更的控制和管理。3 职责品质部是认证产品变更控制的归口部门。4 工作程序4.1供应商提供的关键元器件和材料,经检验其性能不能满足相关标准要求时,不能投入到认证产品的生产中,由采购部负责办理退货,执行?不合格品控制程序?。4.2品质部根据认证产品相关标准设计的产品构造必须在生产过程中得到贯彻执行,保证认证产品与型式检验样品一致。4.3品质部及时掌握认证产品相关标准信息使用标准的有效版本,当认证产品标准发生变化时,适时的调整产品构造,使之符合认证规定要求。4.4认证产品的生产设备,工艺参数发生变更可能影响到认证产
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