建设投资集团有限公司财务开支管理办法(试行).docx
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1、XXXX建设投资集团有限公司财务开支管理办法(试行)第一章总则第一条为加强财务管理,规范财务支出审批,明确资金支付审批权限及审批程序,强化财务内部控制,有效地控制成本,发挥财务在经营管理、提高经济效益中的作用,依据中华人民共和国会计法、财政部企业会计准则内部会计控制规范一一基本规范(试行)等法律和制度规定,结合集团工作实际,制定本办法。第二条财务开支管理的原则:1 .认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2 .厉行节约,反对浪费,勤俭办一切事业,合理使用资金。3 .积极为经营管理服务,促进集团提高经济效益。4 .不断完善财务预算管理,对成本费用开支实行全面控制。第三条集团财务部负责财务开支日常管
2、理工作。第二章日常办公支出第四条财务开支范围:公务费、差旅费、会议费、培训费、招待费等。第五条公务费包括:1.纸张、笔墨、胶水、信封、拖把等日常办公用品开支;2 .办公桌、椅、凳、柜、计算机、复印机、打印机等办公用具设备购置及耗材开支;3 .车辆的保险费、运行及维护费;4 .可研报告、宣传画册、宣传广告、会议用品等专业印刷品开支;5 .办公用水、电、光纤网络及电话通讯费开支;6 .办公设施设备维修、维护开支;7 .保安、卫生、绿化等开支;8 .其他办公保障性开支。第六条集团办公室负责办公用品、用具、设备等支出计划的制定、采购、入库、发放、盘存、结账、报账等工作;集团其他部门根据实际需要向办公室
3、提出申请,并负责本部门办公用品、用具、设备的安全使用。第七条集团职工因公外出、组织会议、组织培训、接待客人,原则上应事先提出申请,制定费用开支预算,经部门负责人、分管领导、总经理和董事长批准。差旅费、会议费、培训费、招待费报销标准分别按照衡水市财政局衡水市市级机关差旅费管理办法(衡财行2014)38号)关于调整市级机关差旅住宿费标准等有关问题的通知(衡财行(2016)1号)、衡水市建设投资集团有限公司会议费管理办法、衡水市建设投资集团有限公司培训费管理办法、衡水市建设投资集团有限公司业务招待费管理办法执行。第八条集团公务出差一般不提供借款,出差人员应尽可能使用公务卡结算或本人先行垫付开支。如遇
4、特殊情况,需由总经理和董事长书面批准后,方可向财务部办理出差借款,且借款应在出差结束后五个工作日内归还。第九条支出审批权限:1 .集团本部审批权限:费用开支(不含工资性等经常性支出)金额五千元(含)以下的,报总经理审批;五千至五万元(含)的,报总经理和董事长审批;五万元以上的,经集团党委(扩大)会研究确定。2 .集团直接管理子公司的审批权限:费用开支(不含工资性等经常性支出)金额两千元(含)以下的,由子公司负责人审批;两千至两万元(含)的,由集团分管领导审批;两万至十万元(含)的,报集团总经理和董事长审批;十万元以上的,经集团党委(扩大)会研究确定。第十条报销需提供资料:1.报销办公费:费用开
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