借款及费用报销制度和流程.docx
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1、借款及费用报销制度和流程为了进一步规范日常借款及费用报销的财务管理,完善部门项目借款及成本费用核算,现公布修改的借款及费用报销制度和流程。一、借款流程(一)借款人按规定填写借款单,注明借款事由、预计还款日期(不得超过12个月)及项目名称、借款人职级、借款金额(大小写须完全一致,不得涂改,字迹清楚规范)。对于填列内容不全的,不按照审批流程审批的,相关审批人应当拒绝审批,财务部门相关付款人员应当拒绝付款,并要求经办人补充完善。如有特殊情况需经管理合伙人同意。(二)审批流程:1、壹万元(不含壹万)以下,部门经理审核签字一财务部经理复核签字;2、壹万(含壹万)至伍万元(不含伍万),部门经理审核签字一财
2、务部经理复核签字一分管财务合伙人审批签字;3、伍万元以上(含伍万元),部门经理审核签字f财务部经理复核签字一分管财务合伙人审批签字一管理合伙人审批签字。4、财务部门付款人员未经上述批准程序不得擅自发起或授权付款。(三)财务付款:凭审批签字后的借款单到财务办理领款手续。对于特殊原因事情紧急相关领导不能及时审批的借款,需要由相关审批权限的领导电话通知财务部经理及分管财务合伙人,并且需要由业务部门秘书或领导秘书办理借款事宜,财务部将借款金额汇至前述经办人账户。(四)重新借款时需要归还或报销冲抵前次借款,前次借款未还者原则上不得再次借款,对于前述情况因特殊原因需要再次借款的,需要按照累计借款金额履行审
3、批程序。且高级审计员以下人员借款累计不得超过壹万元,项目经理人员借款累计不得超过贰万元,业务经理及高级经理借款累计不得超过伍万元。逾期未还借支者转为个人借款从工资奖金或各类补助中扣回。(五)原则上不得代他人借款,以实际签字借款人为准,签字借款人承担其责任和后果。如必须代他人借款,需要由部门秘书代办,财务部不接受其他人代办借款事宜,且需借款人或部门经理向财务部提供书面代为借款说明。二、费用(不含开发费)报销流程(一)报销人按规定填写费用报销单,注明报销事由、报销金额(大小写须完全一致,不得涂改,字迹清楚规范),费用报销单中所列项目应当填列准确完整,对于未填列的部分应当画斜线。对于填列内容不全或不
4、规范的,不按照审批流程审批的,相关审批人应当拒绝审批,财务部门相关付款人员应当拒绝付款,并要求经办人补充完善。如有特殊情况需经管理合伙人同意。要求如下:1、费用报销时要在摘要栏标明费用报销类别,不同类别费用要分开填写报销单。2、费用报销中严禁报销烟、酒、茶叶、礼品、箱包、服装、鞋帽等与部门业务不相关的费用。3、除综合部集中采购办公耗材外,业务部门办公费用的报销单张发票金额不得超过IoOo元,超过100O元的,需要提供采购清单。4、除旅游外,部门活动费及餐费金额不得超过10,000元,超过10,000元的,需分管合伙人同意并签字。5、部门加班餐费超过预算金额壹万元以内的部分需要分管合伙人审批,超
5、过预算金额壹万元以上的部分需要管理合伙人审批。单次餐费超过1000元的,需要提供就餐人员名单、餐费标准、就餐清单等证明材料。6、部门合伙人个人费用,不得混淆在部门费用中报销。(二)审批流程:1、壹万元(不含壹万)以下,部门经理审核签字f财务部经理复核签字f到出纳处报销;2、壹万(含壹万)至伍万元(不含伍万),部门经理审核签字一财务部经理复核签字一分管财务合伙人审批签字一到出纳处报销;3、伍万元以上(含伍万元),部门经理审核签字一财务部经理复核签字一分管财务合伙人审批签字一管理合伙人审批一到出纳处报销。4、部门经理报销费用,无论金额大小一律由管理合伙人签字方可报销。5、财务部门付款人员未经上述批
6、准程序不得擅自发起或授权付款。(三)财务付款:凭审批签字后的费用报销单到财务办理领款手续。审批程序及原始凭证不全的不予以报销。对因紧急情况需要报销的,请先走借款流程,另行按照正常的报销程序进行报销。(四)借款未还者报销金额要先还借款,剩余金额给予个人,不得在未还清借款的情况下报销支付现金。(五)原则上不得代他人报销领款,以实际签字领款人为准,签字领款人承担其责任和后果。如特殊情况,需要由部门秘书代办,财务部不接受其他人代办报销事宜。三、差旅费报销流程(一)报销人按规定填写差旅费报销单,注明报销项目全称、报销金额(大小写须完全一致,不得涂改,字迹清楚规范),差旅费报销单中所列项目应当填列准确完整
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