记账实操-金蝶财务软件行政事业版账务处理的操作流程.docx
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1、记账实操-金蝶财务软件行政事业版账务处理的操作流程金蝶kis行政事业版账务处理模块流程:自渊赚枭匍鲫算3期末调汇凭证录入凭证审核凭证查询凭证册期末结账(1K凭证录入账务处理模块凭证录入录入凭证内容*存凭证注:结算方式只用于银行存款科目数量、单价:只用于设置过数量金额辅助核算的科目本月可以录入以后各月的凭证(2模式凭证1)*存为模式凭证账务处理模块凭证录入录入凭证内容(不*存)编辑菜单中*存为模式凭证2)调入模式凭证账务处理模块凭证录入编辑菜单中”调入模式凭证选择需要调入的摸板确定(调入时可将模式凭证设置为新增凭证的初始状态)注意:凭证数据是日常帐务杳询的原始数据,必须其数据的准确性。2、金蝶k
2、is行政事业版凭证审核(以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一个人)单张审核账务处理模块凭证查询过滤条件会计分录序时簿选择需审核的凭证工具条上审核按钮弹出凭证T凭证界面审核按钮(开关按钮)即可如果记账凭证已经过审核,则在按下审核:审核按钮后会消除原审核签章,该凭证即变为未经审核状态。要修改已审核过的记账凭证时,必须先销章,然后才能修改。成批审核账务处理模块T凭证查询过滤条件会计分录序时簿文件菜单下成批审核金蝶KIS行政事业版提供了成批审核、成批反审核功能,以便减少由于因单个凭证审核或反审核时花费您许多时间。单击账务处理的凭证审核,系统*先需要您过滤出您所需要审核的凭证,在会计分录序时簿文
3、件菜单,单击成批审核或Ctrl+H时,系统弹出对话框:批量审核序时簿中的凭证吗?如单击是后,系统随即出示一份审核报告,如图4-10所示。成批反审核的具体操作类似成批审核。YIg批量亩蜴S告批里审核报告:已有审核凭证:O功功功功功功成成成成成成3 12 3 4 14 5 5 5 5 5,一二二1二一二 I-二二一证证证证证证住在住住狂在人关闭更)注:审核后发现错误应如何处理?将错误凭证反审核一修改凭证注:建议凭证是谁审核的就由谁反审核凭证过账就是系统将已录入的记账凭证根据其会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过过账的凭证以后将不再允许修改,只能采取补充凭证或红字冲销凭证的方式进行更正。因此,
4、在过账前应该对记账凭证的内容仔细审核。系统在过账时,会根据您在账套选项中是否选定了过账前凭证必须经过审核选项对凭证审核进行控制,如果勾选了该选项,则在过账时,系统会检查记账凭证是否经过审核。否则,系统不对凭证是否经过审核进行检查,直接过账。凭证过账是一项十分简单的操作,您可以在过账向导的带领下,轻松的完成过账操作,过账可分为以下几个步骤进行:步、单击账务处理的凭证过账按钮,系统进入凭证过账窗口,系统会提示您在凭证过账之前需要完成的准备工作,如果您还没有准备好,您可以改变主意,按下取消)按钮,停止过账。按下前进按钮,系统就带您进入到了凭证过账的第二个操作步骤,如图4-11所示。凭证过账磐心报 本
5、各出Lr2pr TIiriJ 凭只,不用,凭,无。鬟刖确祖就Z添子要果 下JE如 杳;,饕可 错。凭意 现HS王 发景变 H后退图4-11第二步、对凭证号连续性处理的选择。系统在这里为了给用户灵活的操作提供方便,未对凭证号的连续性做严格的限制,而把控制权交给了用户自已。在这里您可以针对您对凭证号连续性的要求的高低来进行选择,如图4-12所示。图4-12系统提供部分过账功能,当选取部分凭证过账选项时,系统会弹出凭证过账的过滤条件,输入相应的过滤条件并确认之后,系统只对满足过滤条件的凭证进行过账。第三步、完成过账进入到图4-13所示窗口后,系统就要开始对凭证过账了,按下完成按钮系统就开始过账,并显
6、示出过账进度。图4-13在过账过程中,系统要对所有的记账凭证及业务资料的数据关系进行检查,一旦发现错误,系统会给出错误提示信息,并中止过账。在修正完错误之后重新过账。第四步、显示过账凭证信息图4-14在这个步骤中,系统将本次所过账的表内科目和表外科目凭证及各种业务资料的金额等项内容显示在窗口中。您在看完过账信息之后,可以接下完成按钮,结束本次过账操作。4、金蝶KIS行政事业版清理结算使用此功能将所有收支类科目的本期余额全部自动转入经营结余、事业结余科目,自动生成清理结算记账凭证。在结账处理窗口中,单击清理结算按钮,系统即进入清理结算向导,如下图所示:向导将向您说明有关清理结算处理的过程,如果不
7、想进行清理结算,可单击C取消按钮,系统将放弃自动清理结算。按下前进按钮,系统就要求您输入有关记账凭证参数。在此窗口中,要求输入要生成的记账凭证的凭证摘要和凭证所要采用的凭证字。如下图4-27,4-28所示:图4-27在此清理结算时,用户可选择:经营类科目、非经营类科目、所有科目来进行结转。输入了记账凭证的有关参数之后按下前进按钮,这时系统进入科目结转设置窗口。图4-28在此窗口中,用户可以分别指定收支类科目结转到哪一个结余科目中,满足用户各种结转方式。用户还可以将设置好的对应关系*存为一个方案,方便下次结转。点击前进,系统进入开始清理结算窗口。图4-29您可以把定义好的对应关系*存为一个方案,
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