宣传部关于审计反馈问题整改情况的报告.docx
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1、自收到对我部审计报告(邕审报(2021)12号)后,我部对这次审计问题整改工作高度重视,第一时间召开部务会专题研究落实整改工作,认真梳理我部在日常财务管理上存在的问题,及时组织相关人员针对存在的问题再次进行自审并以积极的态度加以整改。现将整改情况报告如下:一、精心部署,压实责任我部于2021年8月20日召开部务会,分管副部长通报了审计反馈问题情况,各部务委员针对存在问题逐条分析查找问题原因,逐条制定整改措施,明确责任领导、责任股室(人)、整改要求及完成时限,层层压实整改责任,要求部办公室结合反馈问题进一步修订完善内控制度,印发各股室严格遵照执行,并举一反三开展自查自审,确保各类不规范问题得到有
2、效整改。二、完善机制,长效管理结合审计存在问题及时修订区委宣传部内部控制管理制度,制定出台中共南宁市XX区委宣传部关于印发五项内部控制管理工作制度的通知、中共南宁市XX区委宣传部关于修订七项内部控制管理工作制度的通知两个内控制度文件,梳理规范各类财务报账手续清单、报账程序、填写要求、时间要求等材料下发各股室参照执行,进一步规范财务管理工作。同时,积极参加各类财务培训,认真学习各类财务规章制度,主动熟悉掌握新财务一体化系统的使用管理,进一步提高财务人员的职业修养和能力素质。三、认真整改,成效明显(一)未严格执行政府采购文件规定的整改情况1.限额以上服务类项目未进行政府采购。经统计2020年12月
3、宣传部支付美祥公司印刷费、公益广告宣传费等相同类型支出合计44.85万元,已超出30万元分散采购限额,未进行政府采购。已按要求补充会议纪要,并已将“超过一万元的支出提交部务会、部党支部会议决策,并以会议记录、纪要、决定等形式留下文字性资料,并存档备查。”的内容加入内控制度,要求各股室严格遵照执行。2.限额以下服务类项目支出未规范执行。在分散采购限额以下的大额服务类项目支出,如支付美样、佳莹、金探、添逸装饰等公司创城宣传制作费无会议纪要集体讨论,未严格执行政府采购文件规定。已按要求补充会议纪要,并已将“超过一万元的支出提交部务会、部党支部会议决策,并以会议记录、纪要、决定等形式留下文字性资料,并
4、存档备查。”的内容加入内控制度,要求各股室严格遵照执行。(二)内部控制制度不够健全的问题整改情况。已整改。截至2021年7月31日,宣传部已修订XX区委宣传部“三重一大”事项决策制度。并将“对超过一万元的支出召开班子会确定服务的单位,并形成会议纪要、干部职工出差后20个工作日内及时报销差旅费”等条款增加至内控制度。在以后的实际工作中严格执行本部门内控制度,并根据发现的问题逐步修改完善内控制度。(三)固定资产管理不够规范的问题整改情况。1 .固定资产实际数量与验收清单不相符。已整改。融媒体中心设备采购项目已验收LED长方形灯12盏,涉及金额0.82万元,审计人员现场盘点数量为6盏,剩余6盏未安装
5、且未存放在验收地点。固定资产实际数量与验收清单不相符的问题,是由于剩余6盏LED灯之前存放在供货方处,经与供货方联系,现已将剩余6盏LED进行安装。2 .资产未入账。宣传部支付融媒体中心2020年度政府采购95.11万元,其中采购办公椅、文件柜、茶几、录像机等30项合计36.91万元未进行固定资产会计核算,采购非编软件、报纸编排软件合计15.88是万元未进行无形资产会计核算。已整改。目前,固定资产35.56万元和无形资产17.68万元总计53.24万元已全部录入固定资产系统。在以后的工作中我部将加强对固定资产的管理,对单位价值在100元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上)及时登记入账
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