四川省财政厅2011年部门预算编制说明.docx
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1、中共攀枝花市委政法委员会2024年单位预算编制说明一、基本职能及主要工作-1-(一)市委政法委职能简介。-1-(二)市委政法委2024年重点工作。-1-二、机构设置情况-1-三、收支预算情况说明-2-(一)收入预算情况。-2-(二)支出预算情况。-2-四、财政拨款收支预算情况说明-2-五、一般公共预算当年拨款情况说明-2-(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。.-2-(二)一般公共预算当年拨款结构情况。-3-(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。.-3-六、一般公共预算基本支出情况说明-4-七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明-5-八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.-6-(一
2、)非财政拨款安排公务接待费情况说明-6-(二)非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明-6-九、政府性基金预算支出情况说明-6-十、国有资本经营预算情况说明-7-十一、其他重要事项的情况说明-7-(一)机关运行经费。-7-(二)政府采购情况。-7-(三)国有资产占有使用情况。-7-(四)预算绩效情况。-8-十二、名词解释-8-附件-8-一、基本职能及主要工作(一)市委政法委职能简介。中共攀枝花市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门,具有监督指导政法单位严格行使职权,统筹协调维护政治安全、维护全市社会稳定等有关法律法规政策的实施,指导全市政法系统网络安全和智能化建设工作,组织开展政法
3、领域的调查研究,研究拟定全市政法工作的政策措施,掌握分析政法舆情动态,指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。(二)市委政法委2024年重点工作。当前,全市政治安全风险形势较为严峻,社会矛盾风险交织复杂,公共安全风险点多面广。对此,2024年,全市政法机关将实施“六提行动”,推动政法工作现代化,为共同富裕试验区建设提供坚强保障。(一)坚持党的绝对领导,实施政治忠诚提纯固本行动。(二)坚持突出法治保障,实施护航发展提速赋能行动。(三)坚持健全闭环链条,实施维护稳定提质增效行动。(四)坚持聚焦共富治理,实施平安建设提档升级行动。(五)坚持深化政法改革,实施阳光法治提色出彩行动。(六)坚持从严管党治
4、警,实施政法队伍提能创优行动。二、机构设置情况市委政法委无下属二级预算单位,单位内设机构或科三、收支预算情况说明按照综合预算的原则,市委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委政法委2024年收支总预算946.86万元。比2023年预算数减少63.68万元,主要是有人员调出和预算项目减少导致预算数减少。(一)收入预算情况。市委政法委2024年收入预算946.86万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入946.86万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;
5、事业收入0万元,占0%。(二)支出预算情况。市委政法委2024年支出预算946.86万元,其中:基本支出936.86万元,占98.94%;项目支出10万元,占1.06%o四、财政拨款收支预算情况说明市委政法委2024年财政拨款收支总预算946.86万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入946.86万元;支出包括:一般公共服务支出690.38万元、社会保障和就业支出135.43万元、卫生健康支出53.03万元、住房保障支出68.02万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。市委政法委2024年一般公共预算当年拨款946.86万元,比2023年预算数减少63.
6、68万元,主要是有人员调出和预算项目减少导致预算数减少。(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共服务支出690.38万元,占72.92%;社会保障和就业支出135.43万元,占14.3%;卫生健康支出53.03万元,占5.6%;住房保障支出68.02万元,占7.18%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2024年预算数为615.88万元,主要用于:工资福利支出及公用支出。2 .一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算数为10万元,主要用于:2024年三电专项整治经
7、费,社会治安综合治理及大调解经费。3 .一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2024年预算数为64.49万元,主要用于:综治中心、法学会等人员经费和公用经费。4 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2024年预算数为52.12万元,主要用于行政单位离退休经费。5 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为83.31万元,主要用于在职人员养老保险缴费。6 .卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为39.45万元,主要用于在职
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