新公司基本管理流程.docx
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1、公司内部管理流程1、行政-Ol2、行政-023、行政-034、行政-045、行政-056、行政-067、行政-078、行政-089、行政-0910、行政To11、行政Tl12、行政-1213、行政-1314、储运-0115、储运-0216、人事-0117、人事-0218、人事-0319、人事-0421 人事-0622、人事-0723、人事-0824、人事-0925、人事-10会议管理工作流程固定资产管理流程客户招待管理工作流程办公用品/物料管理流程办公设备管理流程文书档案管理流程档案借阅管理流程收文管理工作流程发文管理工作流程名片印刷管理流程宣传物料制作管理流程宣传品/方案设计工作流程印章使用
2、管理流程储运物流管理流程发货配送工作流程组织结构设计工作流程人力资源规划工作流程事档案管理工作流程考勤管理工作流程员工招聘管理工作流程员工录用管理工作流程员工绩效考核管理工作流程劳动合同管理工作流程员工出差管理工作流程20、人事-05培训方案管理工作流程1、会议管理流程编号:行政-01-步骤表/流程图编制日期:2010-12-08程序详细步骤备注步骤1相关部门内勤填写会议申请单并草拟会议通知,上报综合管理部审核相关部门、综合部步骤2综合管理部审核通过,上报总经理审批;审批通过,下发会议通知。综合部、总经理室步骤3相关部门做出会议预算、组织方案,上报总经理审批。步骤4相关部门的会前准备、召开、承
3、办及会议纪要总结。相关部门、综合部步骤5总结交由上级领导或总经理审定,相关部门、综合部、总经理室步骤6审批通过,由综合部向公司各部门下发会议纪要综合部、总经理室此处会议性质为:招商会、展会、联谊会、客户答谢会等大型会议。办公会议流程在“另注“中。另注:公司内部办公会议流程:领导、部门提出撰写会议纪要、决议具体会议管理工作流程图如下:相关领导流程图:相关部门综合部2、固定资产管理流程编制日期:编号:行政-02-步骤表/流程图2010-12-08程序详细步骤备注步歌1各部门于每季度第一个月的5Fl前编写固定资产需求方案,并提交综合管理部门汇总;并上交总经理审核。急采购不受此限制。申请部门、综合部、
4、总经理室步骤2综合部询价做出预算,交由申请部门;申请部门上交财务部审核。综合部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批;综合部负责采购、入库。综合部、财务部、总经理室步骤4各部门领取,形成固定资产登记、领用清单,并在季末进行清点。申请部门、综合部流程图:申请部门综合部相关领导结束3、 客户招待管理工作流程编号:行政-O行步骤表/流程图编制日期:流程图:接待部门财务部门相关领导2010-12-09程序详细步骤备注步骤I接待部门到综合部领取并填写客户招待申请单接待部门步骤2根据要求,接待部门安排就餐地点、规格。步骤3接待部门明确费用预算,报送财务审核,总经理审批财务部、总经理室4、 办公
5、用品/物料管理流程编号:行政-04-步骤表/流程图编制日期:2010-12-09程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购方案,并提出办公用品采购申请。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部文员将各部门采购方案汇总,上交综合部经理、财务经理审核。综合部、总经理室步骤3审核完成后,递交VV办公用品采购单给采购文员,进行采购步骤4通知各部门内勤统一领取,并签字记录。综合部、申请使用部门流程图:申请部门综合部相关领导5、 办公设备管理流程编制日期:编号:行政-05-步骤表/流程图程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月二十五日前编写采购方案,并提出办公用品采购申请。营销中心、
6、综合部2010-12-11步骤2综合部、总经理室综合部文员将各部门采购方案汇总,上交综合部经理、财务经理审核。步骤3审核完成后,递交办公用品采购单给采购文员,进行采购步舞4通知各部门内勤统一领取,并签字记录。综合部、申请使用部门流程图:综合部综合部经理总经理6、 文书档案管理流程编号:行政-06步骤表/流程图编制日期:2010-12-11程序详细步骤备注步骤1各部门内勤于每月5日前整理出本部门需要存档备份得文件资料。新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制步骤2综合部汇总需要存档备份得资料,并分类、编号,进行归档保管。综合部步骤3每季度或年度对存档资料进行鉴定、筛选,提出档案销毁建议清单。综合部
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