数据管理制度.docx
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1、数据管理制度(试行)第一节总那么第1条为标准数据管理工作,降低数据被非法生成、变更、泄露、丧失及破坏的风险,特制定本制度。第2条本制度中数据是指信息系统中的各种业务数据。第3条本制度适用于中国铝业股份总部和各分子公司(含郑州研究院)(以下简称“公司第二节数据保存管理第4条对于与财务报告相关的各种业务数据,须保存7年。第5条重要的业务数据要保证物理上的平安,存放数据的介质必须放在平安的地方,非授权人员不得访问。第6条关于数据备份的管理,参见备份管理制度中的相关内容。第三节数据导入和修改第7条数据导入指信息部应数据拥有部门要求,通过后台数据库,将数据导入运行环境的操作。对于发生在批处理中的自动数据
2、导入,请参见操作管理制度中批处理操作管理的相关内容。第8条数据修改指信息部应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据在后台数据库中进行的修改。数据修改包含数据内容的修改以及数据库结构的变更。第9条数据导入/修改必须遵循统一的数据导入/修改申请流程,具体流程参见数据导入/修改流程(附件一)。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行数据导入/修改的操作。第10条数据导入/修改流程中的申请、审批、操作工作需分别由不同人员承当。数据导入/修改操作只能由指定的信息部人员执行,导入/修改权限须按照标准通过系统设定分配给指定人员。第11条数据库中的数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表(附件三)、
3、数据导入/修改/提取汇总表(附件四)须保存三年。信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表和数据导入/修改/提取汇总表进行核对,确保所有数据导入/修改均经过了有效的审批以及数据导入/修改是准确的。第四节数据提取和发放第12条数据提取指信息部应数据拥有部门要求,对公司信息系统中的数据从后台数据库中进行的提取。第13条数据提取和发放须遵循统一的数据提取申请流程,参见数据提取流程(附件二)。任何人不得在未经授权的情况下对应用系统数据库进行提取和发放操作。第14条数据提取中的申请、审批、操作及检查工作需分别由不同人员承当。数据提取的操作只能由指定的信息部人员进行,提取权限应按
4、照标准通过系统设定分配给指定人员。第15条数据库中的数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表(附件三)和数据导入/修改/提取汇总表附件四)须保存三年。信息部负责人每半年委派人员将数据操作日志、数据导入/修改/提取申请表和数据导入/修改/提取汇总表进行核对,确保所有数据提取均经过了有效的审批以及提取是准确的。第16条信息部只能把提取出的数据发放给申请人,不能发放给其他人员。对存放数据的介质,确保只有授权人员能够访问。第五节数据传输管理第17条应对数据传输进行控制:一、数据传输须有身份认证;二、敏感数据传输需要保存相关记录。第18条当数据在系统之间自动传输时,系统中必须增加数据检查功能,确保所传输
5、数据的完整性、准确性、合理性。第19条应通过对防火墙、路由器等网络设备的设置,限制访问权限及控制数据传输路径。第20条网络管理人员对数据传输路径的设置进行标准记录,并定期对网络设置进行评估,确保当前的设置能够满足数据传输的平安性需求。具体内容参见系统配置与根底架构管理制度。第21条传输路径需要变更时,必须提出正式申请,在获得批准前方可进行变更。具体流程参见系统配置与根底架构管理制度。第22条与第三方连接中进行数据传输时,参见第三方连接平安管理制度。第23条在数据传输和传递过程中,信息部应采取措施保护敏感数据,通过权限设置,防止对数据未经授权的访问、修改,以及通过数据加密,保证数据传输过程中不被
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