医院审计处工作职责.docx
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1、医院审计处工作职责内部审计工作职责1.起草和制定医院内部审计相关规章制度,完善内部审计工作流程。2 .制定年度审计工作计划,经批准后组织实施。3 .对医院及所属机构的下列事项进行审计监督:(1)预算执行情况;(2)重大政策执行、事业发展目标完成情况;(3)财政财务收支及有关经济活动事项;(4)各种专项经费的使用和管理情况;(5)国有资产的购置、使用和管理情况。4 .对医院经济合同的签订和履行情况进行审计。5 .按照干部管理权限开展关键岗位中层干部经济责任审计。6 .审查和评价医院及所属机构内部控制制度的完整性、有效性及风险管理情况。7,监督部门内部采购活动,参与相关部门组织的市场询价和市场调查
2、。8 .外包业务付款审核。9 .基建及修缮工程项目预算编制、审核和结算审核。10 .协调医院相关部门与政府审计机关和委托审计机构进行沟通,对委托审计机构工作质量进行监督、评价和考核。11 .对审计整改工作进展、长效机制建设等情况实施指导监督和跟踪检查。12 .经医院主要负责人批准后在适当范围内通报审计结果及审计整改情况。13 .对审计档案进行整理、立卷、归档和管理。14 .完成上级机关和医院领导交办的其他审计工作事项。内部价格管理工作职责1.制定医院内部价格管理相关规章制度,完善内部价格管理工作流程。2 .依据和遵照中华人民共和国价格法湖北省价格条例及相关法律法规及政策,依法进行价格管理工作,
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