仓库管理规章制度_11.docx
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1、仓库管理规章制度仓库管理规章制度1仓库是企业物资供应体系的一个紧要构成部分,是企业各种物资周转储备的环节,同时担负着物资管理的多项业务职能。它的紧要任务是:保管好库存物资,做到数量准确,质量完好,存放整齐分类清楚,确保安全,面向生产,服务详细,降低费用,加速资金周转。仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划,合理布局;内部要加强经济责任制,进行科学分工,形成物资分口管理的保证体系。一目的本制度对于仓库的收、发、贮、管作了规定,以确保不合格的原材料子半产品和产品不入库、不发出,贮存时不变质、不损坏、不丢失。二适用范围适用于原材料子库和半产品库及待处理品库的管理。三内容1.职责原材料子和半产品
2、库管员负责原材料子、外协品、半产品的收、发、管工作。2.入库原材料子、外协品、半产品的入库。I原材料子、外协品到公司后,由库管员指定放置于仓库待验区内,大的货物可以直接放在仓库合格区内,但应做出“待验”标识。然后,库管员按过程和产品的监视和测量程序的规定进行到货验证和报验。验证的内容包含:品名、型号规格、生产厂家、生产日期或批号、保质期、数量、包装情形和合格证明等。经验证合格的,库管员提交采购收料通知报质管部检验;经验证不合格的,通知采购部进行交涉或办理退货。II库管员接到质管部检验结论为“合格”的检验报告后,应及时办理入库手续,并将待验区内的货物转移到库内合格区存放,已放在仓库合格区的待验品
3、,应将“待验”标识取下;接到检验结论为“不合格”的检验报告时,应按规定做出不合格标识,等待不合格品审理。接到不合格品评审表后按处理结论执行。HI采购部打印“采购收料通知单”交生产部库管员作为收货入库凭证。IV半产品经检验合格后,检验结论为“合格”的生产部打印入库单到原材料子库办理半产品入库手续。库管员应核对半产品的品名、型号、数量、批号、生产日期,半产品流程单,无误后方可入库。 产品入库I检验结论为“合格”的产品生产部打印入库单到产品库办理产品入库手续,在办理入库时,库管员应检查、核对产品的品名、型号、数量产品流程单等是否正确、规范以及外包装是否干净等,符合要求的方可入库。II产品入库后应放置
4、于仓库合格区内。 待处理品入库I产品库库管员负责退货和超出保质期滞销产品入库工作;生产部负责半产品和准产品待处理入库工作;库管员应检审核对产品的品名、型号、数量、批号等是否属实,对入库单进行审核。 产品入库后,库管员应及时审核,在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量、保质期和入库日期以及注意事项。并产品标识和可追溯性掌控程序的规定做出标识。 未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。 库管员应妥当保管入库产品的有关质量记录(验证记录、原始质量证明、检验报告单等),每月将这些质量记录定时间次序和产品的类别整理装订成册、编号存档并妥当保管。3 .贮存贮存产品的场合或库房
5、应地面平整,便于通风换气,有防鼠、防虫设施,以防止库存产品损坏或变质。合理有效地利用库房空间,划分码放区域。库存产品应分类、分区存放,每批产品在明显的位置做产出品标识,防止错用、错发。实在要求如下:I库存产品标识包含产品名称或、型号、规格、批号、入库日期、保质期,由库管员用挂标牌的方法做出。若产品外包装已有上述标识的,仅挂产品型号的标识牌即可;II库存产品存放应做到“三齐”:堆放齐、码垛齐、排列齐。离地、离墙1020厘米,并与屋顶保持确定距离;垛与垛之间应有适当间隔;In产品按型号、批号码放,高度不得超出6层;IV原材料子存放按属性分类,整齐码放,纸箱包装码放高度不得超出规定层数;袋包装和桶包
6、装码放高度不宜过高,以防损坏产品;V放置于货架上的产品,要按上轻下重的原则放置,以保持货架稳固。4 .发放生产部生产人员凭配料单和领料单到原材料子库领取原材料子和半产品。原材料子库库员每天按配料单的实际数量备料、发放。在备料时,假如发现计划数量和实际发放数量不符时,库管员应在配料单备注栏中填写实际发放的数量。 实行批次管理的原材料子,库管员每天备料、发料时在配料单上填写该原材料子的批号,以实现可追溯的目的。 技术部开发人员凭经部门经理审批的出库单到原材料子库领取原材料子和半产品。 提取产品时必需有营业部打印的出库单和调拨单。原材料子库和产品库的库管员凭经审批的领料单或出库单发货单发放原材料子、
7、半产品或产品,发放时应做到:I认真核对领料单或出库单发货单的各项内容,凡填写不齐全、字迹不清楚、审批手续不完备的不得发放;11发放时,应认真核对实物的品名、型号和数量,符合领料或出库凭证要求的才略发放;III发放完毕,库管员应对领料单或出库单发货单进行审核,配料单交会计部,票据应妥当保管;IV发放时,若产品标识破损、字迹不清,应重新作出标识后发放;V同一规格的原材料子、半产品、产品应按“先进先出”的原则进行发放。5.仓库内部管理产品库的主管部门应对仓库进行不定期的抽查,检查账、物、卡相符情形,存放情况、标识情况。原材料子库主管应抽查物料的仓储情况、环境条件、有无错放、混料及超期贮存、变质、损坏
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