稽查与征管/审计资源
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XXXXX大学基建工程项目审计管理办法(试行)XX大校字2016121号第一章总则第一条为规范学校基建工程项目审计工作,维护学校的合法权益,提高工程审计的时效性和效益,根据教育系统内部审计工作规定(教.
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2023年审计实习心得总结2023年审计实习心得总结篇1一、实习目的:为期三个月的实习结束了,心中无限感概,这次的实习让我受益良多,在这个审计的过程中,我体会到了会计和审计的博大精深,我体会到了自己理.
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职业学院科研经费审计实施办法第一章总则第一条为加强学校科研经费管理和监督,规范科研经费支出,保障科研经费使用的合法性、真实性和有效性,根据关于进一步做好财政科研项目资金管理等政策贯彻落实工作的通知、教.
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审计电子数据分析室数据分析人员日常进出登记表序号日期事由人员使用部门使用人签字责任人签字(非工作日使用)
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审计电子数据分析室数据分析人员信息登记表编号:申请日期:年月日事由或审计项目名称人员使用部门使用部门管理责任人序号姓名工作单位全称身份证号码手机号码工作起止时间数据分析人员使用部门主要负责人意见签名:.
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大学财务收支审计办法第一条为了规范学校财务收支审计工作,保证审计工作质量,根据审计法教育系统内部审计工作规定等有关规定,结合学校实际,制定本办法。第二条本办法所称财务收支审计,是指内部审计机构依法对学.
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大学审计整改工作办法第一章总则第一条为了更好地发挥审计监督职能,切实维护审计监督的严肃性,把审计整改工作落到实处,加强审计成果运用,提升内部管理水平,健全完善审计整改工作的长效机制,根据关于内部审计工.
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大学内部审计工作流程为了进一步规范我校内部审计工作,保证审计工作质量,根据内部审计工作规定教育系统内部审计工作规定部门和单位内部管理领导干部经济责任审计办法等法律法规,结合我校实际情况,制定本流程。一.
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各类借款协议(合集6种)6种借款合同包括:(2022版)借款合同、个人借款合同、分期借款合同、土地抵押借款契约书、建设工程借款合同和外汇借款合同,如下:一、(2022版)借款合同合同编号:借款人(甲方.
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公司内部审计述职报告一年来,在公司领导的亲切关怀和指导下,我在审计部经理的岗位上,带领审计部的全体同仁严格依照年初制定的审计计划,紧紧围绕公司提出的“加大核查、审核、监管力度,确保各项制度深入落实”这.
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2023年公司审计人员年终工作总结2023年公司审计人员年终工作总结篇1我任审计员工作一年来,在领导的带领下,在大家的关心和协作下,我仔细履行审计员工作职责,在规定的职责范围内独立开展工作,根据审计员.
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大学委托社会中介机构审计管理办法第一条为了规范学校委托社会中介机构审计工作,确保审计结果的客观性、真实性和合法性,防范审计风险,根据关于进一步加强建设工程、修缮工程项目审计的通知和xx大学内部审计工作.
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大学审计整改工作办法第一章总则第一条为了更好地发挥审计监督职能,切实维护审计监督的严肃性,把审计整改工作落到实处,加强审计成果运用,提升内部管理水平,健全完善审计整改工作的长效机制,根据关于内部审计工.
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学校借款制度为提高学校资金使用效益,减少资金占用,制定本制度。一、借款范围职工借款是指因公办理一定事项的临时性借款,包括因公出差借款、零星购物借款、内部工程项目借款、其他费用性借款(大额采购、工程等均.
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大学审计结果运用管理办法第一章总则第一条为规范审计结果运用工作,提高审计执行力,加强整改落实,充分发挥审计的作用,根据审计法党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定教育系统内部审计.
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评价组成部分注册会计师为使用本文档,必须将其保存在工具包之外,并附加至APT文档管理器的相应位置输入组成部分注册会计师姓名问题1.组成部分注册会计师是否遵守了与集团审计相关的职业道德要求(包括独立性要.
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设为首页加为收藏.英文版无隙碍 长者专区 智能机器人123456 要闻动态 部门动态 镇街信息 公告公示 刘瑛督导调研防汛防台风工作09T6 我市召开防汛防台风工作会议09T6 市十九届人大常委会举办.
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三立“审计精神的内涵探析摘要:“三立”审计精神是指以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信。“三立”审计精神是习近平总书记对审计机关自身建设提出的明确要求,它高度概括了审计工作的本质特征,指明了.
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审计总监岗位说明书岗位名称审计总监岗位编号BS-SJB-OOl所在部门审计部岗位定员1直接上级总经理/副总经理职系管理直接下级审计部长/审计主管/审计专员所辖人员数量5-10人岗位分析绩效管理岗位分析.
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客户承接指引如果本所自行审计的部分少于集团合并总资产或合并总负债或合并总收入或合并利润总额的60%,意味着集团项目组可能难以实现必要的充分参与。在这种情况下,建议集团项目组咨询审计风险管理部。在作出业.