稽查与征管/审计资源
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最近,国务院国资委下发了关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意 见(以下简称“意见”),加强以内部审计工作为抓手的中央企业监督工作, 这份9大部分26个方面的要求对于中央企业乃至整个国有企业内部审计.
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个人借款协议甲方(借款人):法定代表人:住所地:乙方(贷款人):法定代表人:住所地:甲乙双方就下列事宜达成一致意见,签订本协议。一、乙方贷给甲方人民币 元,于 年月日前交付甲方。二、贷款利息(应按国家.
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任期履职责任完成情况报告供借鉴去年以来,围绕党代表闭会期间作用发挥不充分,归属感、贡献度、影响力不强,地位弱化等难题,市县坚持问题导向,“四个强化”激发党代表主体意识和履职活力,实现代表履职有依据、干.
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XX区2017年至2019年道路保洁经费使用情况专项审计整改报告XX区审计局:现将XX区2017年至2019年道路保洁经费使用情况专项审计报告反映问题整改情况报告如下:一、审计基本情况根据中华人民共和.
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2023审计干部学习培训心得体会十二篇篇一此次春训特邀请市保密局专家对全市审计系统人员进进行保密知识培训,获益匪浅,作为市审计局专职保密人员,我将从以下几点开展今后的保密工作。一是开展制度化的“保密观.
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XX国有企业审计工作总结通用(4篇)国有企业审计工作总结范文1关键词:中小企业;内部审计;问题;对策一、我国中小企业内部审计的职能目前我们国家的中小企业虽然大都规模较小,但是我国的中小企业数量却很多,.
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附件绍兴市内部审计工作规定(修订)(征求意见稿)为加强内部审计工作,规范内部审计行为,提升内部审计工作质量,充分发挥内部审计作用,根据中华人民共和国审计法中华人民共和国审计法实施条例审计署关于内部审计.
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审计组织与审计法律责任章节练习题及答案1 .以下行为中,不属于国家审计机关权限的是()。A.要求被审计单位提供财务报表B.要求被审计单位提供社会审计组织出具的审计报告C.制止被审计单位正在进展的违反国.
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85-项目审计管理流程说明:编号流程步聚责任部门/责任人流程步聚描述完成时间输出文档备注流程总说明项目审计管理流程主责部门:纪委监察审计部项目审计管理流程共21个步骤,其目的是规范审计项目流程管理,提.
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2023年借款协议书甲方:身份证:电话:乙方:身份证:电话:保证方:身份证:电话:甲乙双方就乙方向甲方借款,提供担保事宜,经平等、自愿、友好协商达成一致意见,签订本合同,以供遵照执行。一、甲方借给乙方.
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(完整版)审计管理制度第一条为加强公司风险管控,提高内部运营管理水平,实现公司内部审计管理工作的标准化,依据国家相关审计法律法规,制定本管理制度。第二条审计宗旨:公正、客观、实事求是地开展审计评估工作.
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财务收支专项审计报告根据总公司的安排,我们对你单位20XX年4月-2OXX年3月的财务收支进行了内部审计,现将审计情况通报如下: 一、基本情况 你单位现有在职员工8人(实际在岗5人)。 20XX年4月.
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经验材料:以高质量审计护航高质量发展审计机关作为政治机关和宏观管理部门,发挥着保障执行、促进发展的建设性作用。过去五年,*审计工作取得哪些成效?2023年,又有哪些重点任务?*月*日召开的全省审计工作.
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研讨发言:治己病防未病以高质量审计助推高质量发展党的二十大对完善党的自我革命制度规范体系作出部署,强调坚持制度治党、依规治党,健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系,为做好新时代审计监督工作指明.
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县级储备粮(调控粮)管理办法第一章总则第一条为了维护粮食市场稳定,有效发挥县级储备粮(调控粮)宏观调控作用,建立管理科学、调控有力、吞吐灵活的县级储备粮(调控粮)管理体系,进一步加强县级储备粮(调控粮.
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关于加快推进我县地方储备粮管理政策性职能与经营性职能分开工作方案为贯彻落实省委、市委、县委粮食购销领域专项巡视(巡察)监督检查反馈问题集中整改以及省粮食和物资储备局加快推进我省地方储备粮管理政策性职能.
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房地产业存在的主要涉税问题及案例 房地产开发企业存在的主要涉税问题 房地产业具有投资项目规模大,开发建设周期长,房地产业具有投资项目规模大,开发建设周期长,投资回收期长,成本核算复杂的特点。房地产开投.
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审计案例分析注意:本案例分析内容主要是给大家提供遇到一些具体会计处理时分析问题、解决问题思路,不应被视为审计准则、会计准则的讲解审计案例一 案例背景 A公司根据企业会计准则制定了发动机销售收入的确认条.
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青岛银()个共借字()第()号BQDQ青岛银行个人贷款共同借款协议书青岛银行股份有限公司特别提示为了维护您的合法权益,在您签署本协议之前,请仔细阅读以下内容,并确认有关事实:1、您已经认真审阅本协议的.
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