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稽查与征管/审计资源 (共3971 份)

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  • 关于XX阳光科技控股股份有限公司股票交易异常波动的问询函的回函致XX阳光科技控股股份有限公司:贵司发来的XX阳光科技控股股份有限公司股票交易异常波动问询函已收悉,经自查,本人/本公司作为贵司的实际控制.
    上传时间:2023-09-11
    页数: 1
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  • XX应用技术学院审计档案管理办法第一条为了规范审计档案管理,保证审计档案质量,发挥审计档案作用,根据中国内部审计协会发布的内部审计具体准则、教育部发布的教育系统内部审计工作规定等文件精神,结合学校审计.
    上传时间:2023-09-11
    页数: 4
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  • XX应用技术学院内部审计人员职业道德规范第一条坚持四项基本原则,严格遵守国家法律、法规,遵守中国内部审计准则及中国内部审计协会制定的其他规定,严格依法审计。第二条遵守廉政勤政规定和审计工作纪律,廉洁自.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 2
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  • XX职业技术学院基建、修缮工程结算审计流程图
    上传时间:2023-09-10
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  • 领导干部重大事项变化情况报告表所在单位:年月日姓名.pl出生政治性别年月面貌工作单位及职务报告事由需要报告的具体内容:(可以加附页)报告人签名:单位主要领导意见:此表一式两份,学校组织人事部和本人各存.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 1
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  • 道路普通货物运输车辆网上年度审验技术要求(暂行)Technicalrequirementsforannualonlineexaminationofgoodstransportvehicles前言错误!.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 23
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  • 详细的审计资料清单一、向客户致函索取资料的参考格式致XX公司:我们接受委托,将对贵公司XX年度(下述资料内容中简称“本期”)财务报表进行审计。为了更有效地开展审计工作,敬请贵公司在XX年X月X日之前准.
    上传时间:2023-09-10
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  • 经济责任审计结果报告的特点经济责任审计结果报告是审计机关在完成经济责任审计后,在对被审计者所在单位出具审计报告、作出审计决定的基础上,专门向项目委托部门提交的关于被审计者任职期间履职情况、财经方面存在.
    上传时间:2023-09-10
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  • 物资(询比价)技术要求审批表填报时间:年月曰工单描述部门班组费用科目序号物料编码物料描述采购数量技术要求1抗燃油FYRQUELEHC238KG4要求符合标准DL/T5712014,并提供美国阿克苏Fy.
    上传时间:2023-09-10
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  • 行政处罚流程图案源(现场检查、投诉举报、上级交办、其他部门移送、媒体曝光等)结案归档银行缴纳当场收缴依法执行申请法院执行
    上传时间:2023-09-10
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  • 投资审计的负面清单和审计事项清单一、投资审计负面清单(11类23项)项目阶段环节内容1.不参与项目立项决策。建设2.不参与项目建议书、可行性研究报告、概程序算编制及前置审核等工作。执行3.不参与项目审.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 7
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  • 往来账的审计技巧实际工作中,有些审计人员对往来账的审计重视不够,主要原因是往来账项的许多经济业务并不直接地表现为收入、成本、利润等敏感指标,而且往来账内容多、项目杂、发生频繁,取证困难,易造成审计人员.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 3
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  • 常见财务内控问题及原因对照明细表内控是内部控制的简称。指一般公司企业内部的控制运作。内部会计控制是指单位为了提高会计信息质量,保护资产的安全、完整,确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 14
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  • 审计发现问题的方法技巧一、重视审前调查工作搞好审前调查,对发现被审计单位存在的重大违规违纪问题线索至关重要。在实施审计前,只有在对被审计单位的工作职能、财务管理体制、内控制度、人员、机构及所属单位等基.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 6
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  • 完整的内部审计流程内部审核的策划与准备1、编制年度内审计划每年年初,质量负责人组织编制年度内审计划,审核方式分为管理体系全过程审核及管理体系要素审核,管理体系全过程审核每年至少安排一次,制定的年度计划.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 5
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  • 审计查出问题整改建议一一预算管理关于预算管理方面审计内容:预算管理序号违纪问题表现整改建设1预算编制不完整,未将以前年度结余资金或转移支付资金等纳入预算管理1 .召开党委(党组)会议专题研究,制定整改.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 6
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  • 审计查出的常见问题分析做好领导干部经济责任审计是审计机关重要职责,而总结查出的问题有利于我们更好的开展这项工作。审计查出的问题中常常提出的问题虽然很常见但也反应了行政事业单位的财务整体情况,问题不可避.
    上传时间:2023-09-10
    页数: 8
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  • 公司企业内部审计手册(参考)【内部审计】内部审计是公司内部经济监督的一种形式,是公司审计室在董事会审计委员会的领导下,依照国家有关法规和公司有关规章制度,独立、客观地监督、评价公司及其下属单位的财务收.
    上传时间:2023-09-09
    页数: 15
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  • 医院内部审计方案医院内部审计方案是为了有效地开展医院内部审计工作而制定的一套实施方案。本方案旨在确保审计工作的规范化和标准化,提高审计质量和效率,促进医院健康发展。一、审计目标医院内部审计方案的目标是.
    上传时间:2023-09-09
    页数: 3
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  • 全过程跟踪审计实施方案目录项目全过程跟踪控制审计第一部分相关法律、法规依据第二部分服务宗旨第三部分服务模式第四部分审计工作原则第五部分审计方法与操作要点第六部分跟踪审计工作内容(一)建设前期审计(二).
    上传时间:2023-09-09
    页数: 28
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